CURSO-TALLER FUNDAMENTOS DE AUDITORÍA INTERNA by bjb17276

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									                                INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DEL ECUADOR




                 CURSO-TALLER “FUNDAMENTOS DE AUDITORÍA INTERNA”

La función de la Auditoría Interna ha evolucionado en los últimos años por lo que es importante tener los
conocimientos necesarios que facilite la interpretación y aplicación de conceptos, prácticas modernas,
herramientas informáticas, metodológicas y técnicas fundamentales para la ejecución del trabajo de
acuerdo a Normas Internacionales

1. OBJETIVOS:

1.1 GENERALES:
    Instruir a los participantes respecto de los fundamentos de la Auditoría Interna.
    Proporcionar a los asistentes de manera práctica el conocimiento técnico para efectuar labores de
    aseguramiento (evaluación) y consulta (asesoría) en los procesos organizacionales de gestión de riesgos,
    control interno y gobierno corporativo.

1.2 ESPECÍFICOS:
    Exponer el Marco para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna
    Analizar las Normas para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna – NEPAI
    Proporcionar los conocimientos necesarios que faciliten la interpretación y aplicación de los
    conceptos, prácticas modernas y desempeño de la Auditoría Interna
    Informar de los estándares de desempeño de la Auditoría Interna (Planificación Integral, Ejecución,
    Papeles de Trabajo, Comunicación de Resultados, Seguimiento de Recomendaciones).
    Presentar la interpretación más actual del Control Interno y Riesgos según el informe COSO - ERM
    (Enterprise Risk Management).
    Explicar las mejoras que ofrecen las herramientas informáticas, tanto en la ejecución del trabajo como
    en la gestión del departamento de Auditoría Interna


2. CONTENIDO:


    TEMAS                                                                                       TIEMPO
                                                                                               ESTIMADO
    1. La Auditoría Interna: Marco para la Práctica Profesional                                     4
       (Instructor: Jorge Badillo)
       - Definición.
       - Código de Ética
       - Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna
       - Otras Guías
       - Funciones y objetivos
       - Ubicación en la Estructura Organizacional.
       - Comité de Auditoría
       - Responsabilidades de los Auditores Internos
       - Organización de la Auditoría Interna
       - Casos prácticos.

    2. El Control Interno y la Administración de Riesgos
       (Instructor: Jorge Badillo)
       - La Auditoría y el Control Interno                                                          4
       - Responsabilidad de los Consejos de Administración o Directorios

                                                   1/4
      -   El Control Interno según el informe COSO
      -   Administración de Riesgos (COSO ERM)
      -   Evaluación de Control Interno
      -   Casos prácticos

   3. Desempeño de la Auditoría Interna                                                             4
      (Instructor: Fausto Racines)
      - Planificación Integral de la Auditoría Interna
      - Planificación del trabajo de Auditoría Interna
      - Ejecución del trabajo
      - Programas de trabajo
      - Documentación del trabajo (Papeles de trabajo)
      - Comunicación de los resultados (Informe)
      - Preparación de una reunión de Discusión
      - Seguimiento de Recomendaciones
      - Informes al Consejo y a la Alta Dirección
      - Casos prácticos

   4. Auditoría Interna y la Tecnología de Información                                              4
      (Instructor: Fausto Racines)
      - El papel de la informática en la Auditoría Interna
      - Los papeles de trabajo informáticos
      - Herramientas informáticas para la auditoría Interna
      - Caso Práctico

   TOTAL HORAS (CPE - Continuing Profesisonal Education)                                           16


3. DIRIGIDO A:

  Auditores de todo nivel que desean actualizar y fortalecer sus conocimientos en cuanto al Marco para la
  Práctica profesional de la Auditoría Interna tanto en su fundamentación teórica como en su aplicación
  práctica.
  Auditores de reciente incorporación en el Área de Auditoría Interna.
  Líderes, Gerentes y demás personal de una organización que tenga interés en conocer el rol de la Auditoría
  Interna y cómo implementar un departamento para cumplir esta actividad.


4. INSTRUCTORES:

  FAUSTO RACINES, CPA, CISA, CIA

  Formación Académica y Profesional
  − Post-Grado en Administración Financiera Maastricht School of Management, Maastricht – Países
     Bajos (Holanda)
  − Ingeniero Comercial con mención en Auditoría y Contabilidad, PUCE.
  − Licenciado Contador Público Autorizado (CPA), PUCE
  − Tecnólogo Programador de Sistemas, ESPE
  − Auditor Interno Certificado – CIA (Certified Internal Auditor)
     Certificación No. 67575.
  − Auditor de Sistemas de Información Certificado – CISA (Certified Information Systems
     Auditor). Certificación CISA No. 0645320
  − Miembro de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)
  − Miembro del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha

  Experiencia Profesional
  − Actualmente Gerente de Auditoría Interna del Grupo Corporativo FABRIL
  − Gerente de Auditoría Interna AGROPROTECCION

                                                  2/4
−   Gerente Nacional del Área de Soluciones Globales para la Administración de Riesgos (GRMS)
    en PricewaterhouseCoopers
−   Consultor Internacional del proyecto ILACO (Implantación de la Ley de Administración y
    Control: Proyecto de descentralización financiera y respondabilidad) del Banco Mundial en La
    Paz Bolivia
−   Gerente Nacional de TI (Tecnología de Información) en Jabonería Nacional S.A. y Fábrica de
    Aceites La Favorita S.A.
−   Gerente Nacional de Auditoría a Sistemas de Información Computadorizados (CIS) en
    PriceWaterhouse
−   Subgerente de Auditoría de Sistemas de Diners Club del Ecuador
−   Senior de Auditoría CIS Price Waterhouse
−   Semi-senior de Auditoría Financiera en Deloitte Haskins & Sells

Experiencia Docente
− Asociación de Auditoría y Control a Sistemas de Información ISACA Capítulo Ecuador
− KPMG del Ecuador
− Contraloría General de la República de Bolivia - Centro Nacional de Capacitación (CENCAP)
− PriceWaterhouseCoopers
− Universidad Católica del Ecuador - PUCE.


JORGE BADILLO AYALA, CPA, CIA, CISA, MBA

Formación Académica y Profesional
− Magíster en Administración de Empresas – MBA (Especialización en Finanzas)
− Doctor en Contabilidad y Auditoría
− Auditor Interno Certificado – CIA (Certified Internal Auditor)
   Certificación CIA No. 67571
− Auditor de Sistemas de Información Certificado – CISA (Certified Information Systems Auditor)
   Certificación CISA No. 0863499.
− Contador Público Autorizado – CPA (Certified Public Accountant).

Experiencia Profesional
− Auditor Senior (Auditor Interno): Servicio de Rentas Internas – SRI del Ecuador.
− Ex - Auditor General (Auditor Interno Jefe): Servicio de Rentas Internas – SRI del Ecuador.
− Asesor Financiero: Sucesión Indivisa Herederos O. Guayasamín - Administración de la Sucesión
   Indivisa.
− Auditor: Escuela Politécnica del Ejército – ESPE.
− Auditor: Willi Bamberger & Asociados – Horwath / Auditores Externos.
− Auditor: Universidad Central del Ecuador.
− Coordinador de Proyectos: Universidad Central del Ecuador / Departamento de Asistencia
   Técnica.
− Conferencista y Consultor en temas de:
   o Auditoría: Fundamentos; Financiera; de Gestión; Forense: prevención y detección de fraudes
       financieros; Informática; Interna.
   o Control Interno (COSO / COSO – ERM Enterprise Risk Management).
   o Administración de Riesgo (Riesgo y Control).
   o Administración de Programas y Controles Antifraude.
   o Programas de Alerta Temprana Antifraude.

Experiencia Docente
− Pontificia Universidad Católica del Ecuador - PUCE
− Escuela Politécnica del Ejército - ESPE
− Universidad Central del Ecuador - UCE
− Servicio de Rentas Internas - SRI



                                            3/4
  Distinciones Personales
  − Instituto de Auditores Internos del Ecuador - IAI
      XII Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna – CLAI 2007 / Comité Organizador, Director
      de la Comisión de Programa Técnico

5. FECHAS Y HORARIO:

  Viernes 23 y sábado 24 de mayo del 2008
  Horario de 08:00 horas a 18:30 horas

6. LUGAR:

  Sala comunal de las Oficinas del Instituto

7. INVERSIÓN:

  Socios del IAI e ISACA:      USD $ 260,00 + IVA
  Otros Participantes:         USD $ 315,00 + IVA
  Descuento:                   5% para dos o más participantes de la misma empresa o de provincias

  Incluye:
      −    Certificado de Participación.
      −    Libro Marco para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna
      −    Material para los participantes: carpeta; material técnico; CD con la información del curso taller
           y otra información de auditoría interna.
      −    Servicio de coffee break para cada receso.


 INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Oficinas del Instituto, calle Mariana de Jesús Nº E7-8 y la
  Pradera, Edificio Business Plus La Pradera, 5to piso, oficina 505 (dos cuadras detrás del edificio de
 Movistar de la Av. República) telf. 6034052, 2553957, 2905727 ext. 102 eventos@iaiecuador.org
                                         www.iaiecuador.org




                                                   4/4

								
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