Analisis Keuda Kab Wonogiri

Document Sample
Analisis Keuda Kab Wonogiri Powered By Docstoc
					ANALISIS KINERJA KEUDA
  APBD KAB WONOGIRI
      TAHUN 2009

             SUMARDI
      PPEP FE UNS SURAKARTA
               2010
                   TAHAPAN RUTIN TAHUNAN
               PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH
                                                                                     Paripurna
               Sidang
                                                                                    (Penetapan)
              Paripurna
                                                             Paripurna              R APBD 2011
              LKPJ KDH                   Paripurna
                                                             Perubahan
                       Keputusan        Pertanggung
                                                             APBD 2010
                      DPRD TTG Ctt.       jawaban
                      Rekomendasi        APBD 2009
                                                                                                           Uang Cair
                                                                                                           2 Januari
                                                                                                              2011
 2009                                                 2010                                    2010


1       2       3          4      5      6            7      8       9        10        11           12          1
Jan     Feb    Mrt        Aprl    Mei    Jun          Jul    Agt     Sept     Oct       Nov          Des         Jan



                     RKPD 2011                        KUA / PPAS
                                                      APBD 2011
                                                                           DRAF
                                                                         RAPBD 2011
                                         KUA / PPAS                                                        DPA
                                         Perubahan
                                         APBD 2010
                                                                   RKA 2011
                                                                    SKPD
           KINERJA PENDAPATAN 2009
                                                                   Growth
NO     PENDAPATAN DAERAH        APBD (Rp)        P-APBD (Rp)
                                                                     %


1     Pendapatan Asli Daerah   60,942,584,000    56,428,607,001    -7.41


2     Dana Perimbangan         721,613,129,000   722,527,940,000    0.13



3     Lain2 Penda yg sah       43,698,331,000    51,766,825,000    18.46



                 JUMLAH        826,254,044,000   830,723,372,001    0.54



     8/11/2010                                                       3
                  APBD & P-APBD 2009

800,000,000,000

700,000,000,000

600,000,000,000

500,000,000,000

400,000,000,000                                 APBD 2009
300,000,000,000                                 P-APBD 2009
200,000,000,000

100,000,000,000

             -

                  PAD    Dana     Lain2 Penda
                        Perimb.

8/11/2010                                                4
    ANALISIS KINERJA (1)

• Rumus Derajat Desentralisasi
  Fiskal (DDF) :


             PAD
       DDF      x100%
             TPD
                 UKURAN DDF



KRITERIA DDF :


   RENDAH        JIKA DDF < 50 %
   TINGGI        JIKA DDF > 50 %
                  KONTRIBUSI (SHARE)
          Lain2      PAD              Lain2    PAD
          Penda     7.38%             Penda   6.79%
          5.29%                       6.23%




 Dana                        Dana
Perimb.                     Perimb.
87.34%              APBD    86.98%               P-APBD
                    2009                          2009

8/11/2010                                             7
       HASIL KINERJA (1)

• Karakteristik DDF di
  Kabupaten Wonogiri Rendah
  dan Menurun.


• Nilai DDF Tahun 2009 :
      APBD     = 7,38 %.
      P-APBD = 6,79 %.
      UKURAN KEMAMPUAN/DDF

                               Kriteria
No.   DDF (Persen)
                      Derajat Desentralisasi Fiskal
1.    0,00 – 10,00          Sangat Kurang
2.    10,01 – 20,00             Kurang
3.    20,01 – 30,00              Cukup
4.    30,01 – 40,00             Sedang
5.    40,01 – 50,00               Baik
6.      > 50,00               Sangat Baik

                             Dasril Munir, 2004: 106
       HASIL KINERJA (1)

• Karakteristik DDF di
  Kabupaten Wonogiri Sangat
  Kurang dan Menurun.


• Nilai DDF Tahun 2009 :
      Target    = 7,38 %.
      Realisasi = 6,79 %.
     ANALISIS KINERJA (2)

• Rumus Rasio Kemandirian
  Keuangan Daerah/DOF :


                        PAD
  RKKD                                  x100%
           BANTUAN / SUMBANGAN PINJAMAN
     UKURAN KEMANDIRIAN KEUDA (DOF)


        Rasio
No                       Kemampuan              Pola Hubungan
     Kemandirian
 .                         Keuda                    Keuda
         (%)
1.    0,00 – 25,00      Rendah Sekali               Instruktif

2.   25,01 – 50,00           Rendah                Konsulatif

3.   50,01 – 75,00           Sedang                Partisipatif

4.   75,01 – 100,00           Tinggi                Delegatif
                Paul Hersey & Kenneth Blanchard dlm Halim (2001 : 168)
                       DDF & DOF
                                        7.96

   8.00
                                           APBD
   7.80      7.38
   7.60                                           7.29
   7.40         APBD
   7.20
                       6.79                              P-APBD
   7.00
                              P-APBD
   6.80

   6.60

   6.40

   6.20

            DDF (%)                    DOF (%)

8/11/2010                                                         13
       HASIL KINERJA (2)

• Karakteristik Kemandirian
  Keuda (DOF) di Kabupaten
  Wonogiri Rendah Sekali dan
  Menurun.
• Nilai DOF Tahun 2009 :
      Target    = 7,96 %.
      Realisasi = 7,29 %.
      HASIL KINERJA (2)

• Pola Hubungan Keuangan
  Pusat dan Daerah di Kabupaten
  Wonogiri Instruktif.


• Nilai RKKD/DOF Tahun 2009 :
      Target   = 7,96 %.
      Realisasi = 7,29 %.
                PAJAK & RETRIB DAERAH
                                                              Growth
NO        PENDAPATAN        APBD (Rp)        P-APBD (Rp)
                                                                %

1      Pajak Daerah          6,445,500,000    6,769,500,000      5.03


2      Retribusi Daerah     30,538,484,000   26,206,970,000    (14.18)


3      Hsl Peng Kekayaan     4,793,000,000    4,664,247,000     (2.69)


4      Lain2 PAD Yang Sah   19,165,600,000   18,787,890,001     (1.97)


                JUMLAH      60,942,584,000   56,428,607,001     (7.41)


    8/11/2010                                                    16
                         APBD & P-APBD

35,000,000,000


30,000,000,000


25,000,000,000


20,000,000,000

                                                        APBD 2009
15,000,000,000
                                                        P-APBD 2009
10,000,000,000


 5,000,000,000


            -

                 Pajak   Retribusi      Hsl     Lain2
                                     Kekayaan   PAD

8/11/2010                                                       17
              KONTRIBUSI (SHARE)

               Pajak
              10.58%                            Pajak
                                               12.00%

  Lain2 PAD                            Lain2
   31.45%                               PAD
                                      33.29%
                       Retribusi                        Retribusi
                        50.11%                           46.44%




                                      Hsl
   Hsl                             Kakayaan
Kekayaan                            8.27%
 7.86%
                       APBD                             P-APBD
                       2009                              2009
  8/11/2010                                                    18
     KINERJA ELEMEN PAD

• Kontribusi dominan elemen
  PAD adalah Retribusi Daerah.
• Struktur PAD yang demikian itu
  sudah sesuai dengan teori.
• Perlu diwaspadai dominasi dan
  peningkatan Lain2 PAD yg Sah.
• Kinerja SKPD Penghasil lemah.
            KINERJA BELANJA DAERAH

                                                               Growth
NO               URAIAN     APBD (Rp)        P-APBD (Rp)
                                                                 %



1 Belanja Tidak Langsung   687,207,728,000   731,371,462,000    6.43



2 Belanja Langsung         290,034,877,000   248,321,061,000   (14.38)



                 JUMLAH    977,242,605,000   979,692,523,000    0.25



     8/11/2010                                                     20
                   APBD & P-APBD

800,000,000,000

700,000,000,000

600,000,000,000

500,000,000,000
                               APBD 2009
400,000,000,000
                               P-APBD 2009
300,000,000,000

200,000,000,000

100,000,000,000

             -

                  BTL    BL

8/11/2010                              21
            KONTRIBUSI (SHARE)

                          BL
   BL                    25.35
 29.68%                   %




              BTL                BTL
             70.32%              74.65
                                  %



                  APBD                   P-APBD
                  2009                    2009
8/11/2010                                    22
                          KINERJA BTL

                                                              Growth
          Belanja          APBD (Rp)        P-APBD (Rp)
                                                                %
B Pegawai                 595,165,520,000   595,936,927,000       0.13

B Subsidi                     570,000,000       570,000,000            -

B Hibah                    10,425,500,000    55,461,700,000     431.98

B Bantuan Sosial            6,506,120,000     6,947,320,000       6.78

B. BHsl Prov & Pemda Ln    23,228,988,000    23,990,483,000       3.28

B Bantuan Keuangan         48,811,600,000    45,965,032,000      (5.83)

B Tidak Terduga             2,500,000,000     2,500,000,000            -

          JUMLAH          687,207,728,000   731,371,462,000       6.43
 8/11/2010                                                        23
                       APBD & P-APBD 2009

B Tdk Terduga

            B BK
                                              P-APBD 2009
  B BHsl Prov
                                              APBD 2009
     B Bansos

      B Hibah

     B Subsidi

    B Pegawai

                   -    200,000,000,000400,000,000,000600,000,000,000


8/11/2010                                                               24
                    KONTRIBUSI (SHARE)
         B BHsl B BK
 B Bansos Prov 7.10% B Tdk                       B Bhsl Prov B BK   B Tdk
                     Terduga                                 6.28% Terduga
   0.95% 3.38%                           B Bansos 3.28%
                      0.36%                                         0.34%
                                          0.95%
B Hibah
 1.52%                                  B Hibah
                                         7.58%
 B Subsidi
  0.083%
                                          B Subsidi
                                           0.08%




                     B Pegawai                                       B Pegawai
                      86.61%                                          81.48%




                                 APBD                                        P-APBD
                                 2009                                         2009

   8/11/2010                                                                      25
            KINERJA BLJ LANGSUNG

NO          Belanja   APBD (Rp)         P-APBD (Rp)        %


1     B Pegawai        42,169,726,000    38,710,553,000    (8.20)


2     B Barang Jasa   117,677,539,000   121,462,341,000      3.22


3     B Modal         130,187,612,000    88,148,167,000   (32.29)


            JUMLAH    290,034,877,000   248,321,061,000   (14.38)



8/11/2010                                                   26
                  APBD & P-APBD 2009

140,000,000,000
                       APBD
120,000,000,000        2009
                       P-APBD
100,000,000,000
                       2009
 80,000,000,000

 60,000,000,000

 40,000,000,000

 20,000,000,000

             -
                  B Pegawai     B Barang   B Modal
                                  Jasa


8/11/2010                                            27
             KONTRIBUSI (SHARE)
                      B                       B
                   Pegawai                 Pegawai
                   14.54%                  15.59%
                             B Modal
                             35.50%
   B Modal
   44.89%




               B Barang
                 Jasa                     B
                40.57%                 Barang
                                        Jasa
                                       48.91%


                 APBD                       P-APBD
                 2009                        2009
8/11/2010                                            28
TERIMA KASIH
                                                       BIODATA
Nama                      :   SUMARDI
Tempat/Tgl. Lahir         :   Klaten, 08 September 1962
Agama                     :   Islam
Status                    :   Menikah, dengan 6 anak
Alamat Kantor             :   Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Jl. Ir Sutami No. 36 A Surakarta.
                              Telpon: 0271-668607, Fax: 0271-668609, HP: 081329903563 E-mail: smd_ekon@yahoo.co.id.
Alamat Rumah              :   Jl. Cendrawasih No. 11, Blok A1, Perum UNS V Palur, Ngringo, Jaten, Karanganyar.
                              Telpon: 0271-8200579, 0271-826194.


PENGALAMAN/PEKERJAAN
    Residen Konsultas Pogram and Financial, Planning, Analysis, Control – Koordinasi (PAFPACK) untuk Pemerintah Propinsi DIY, Kota
     Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kota Semarang, Tahun 1991 – 1994.
    Konsultan Revenue Improvement Action Plan (RIAP) untuk Kota Surakarta, Tahun 1995 - 1996.
    Konsultan GLG-GTZ untuk Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penganggaran Daerah untuk meningkatkan Pelayanan Publik.
    Konsultan Perencanaan dan Penganggaran Daerah pada PT. Duta Wirya Surakarta, Pusat Pengembangan Ekonomi Regional
     (PUSPER) Jakarta, Lembaga Studi dan Pengembangan Otonomi Daerah (LSP-OTDA) Yogyakarta, Lembaga Studi dan
     Pengembangan Ekonomi dan Otonomi Daerah (LSP-EKoDA) Yogyakarta, Citra Daya Insani Yogyakarta, Yogyakarta Management
     Consultant (YMC) Yogyakarta, LPP Dharma Mulia Yogyakarta, LP2OD Jakarta, PT. Kharisma Bengawan Solo (KBS) Surakarta,
     Lembaga Asistensi Pemerintah Daerah (LAPD) Yogyakarta, PT. Sumaplan Adicipta Persada Jakarta, PT. Mitra Agung Manunggal
     Samarinda, CV Nirmana Semarang, CV Bromas Damar Kahuripan Sukoharjo, CV Hastha Bhawana Surakarta, CV. Pakarsemi
     Sukoharjo, CV. Kharisma Sukoharjo, Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Pusat Penelitian Pedesaan
     dan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda) LPPM UNS, Pusat Kajian Hukum dan Pemberdayaan Otonomi Daerah (PKHPOD),
     Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (PKHKP), Pusat Kajian Hukum dan Budaya FH UNS Surakarta, LKP-OTDA Catur Mitra
     Yogyakarta, dll.
JABATAN SEKARANG
    Kepala Divisi Penelitian dan Pengkajian Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) Fakultas Ekonomi UNS Surakarta.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:402
posted:8/12/2010
language:Indonesian
pages:30
Description: Analisis Keuangan Daerah meliputi Efektivitas, Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah.