Rencana Realisasi Anggaran Belanja Daerah TAHUN 2008 ( Jutaan Rupiah )
URAIAN Rencana Realisasi
1. Aparatur Daerah 117.549,84 103.745,62
1.1 Belanja
82.848,71 70.253,01
Administrasi Umum
1.2 Belanja Operasi &
23.076,78 22.156,68
Pemeliharaan
1.3 Belanja Modal 11.624,35 11.035,93
2. Pelayanan Publik 415.627 399.922
2.1 Biaya Administrasi
267.901,67 256.203,48
Umum
2.2 Belanja Operasi &
26.250,67 25.723.96
Pemeliharaan
2.3 Belanja Modal 121.474,90 117.967,66
3. Belanja Bagi Hasil &
138.225,14 134.652,94
Bantuan Keuangan
4. Biaya Tidak Tersangka 1.200,00 968,06
TOTAL 672.602 639.288,72
Sumber : Bagian Keuangan pemda Bojonegoro
Rencana Realisasi Anggaran Pembiayaan TAHUN 2008 ( Jutaan Rupiah )
URAIAN Rencana Realisasi
1. Penerimaan Daerah 44.344,11 26.661,798
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 19.253,94 19.253,94
1.2 Transfer Dari Dana Cadangan 0 0
1.3 Penerimaan Pinjaman & Obligasi 25.090,17 0
1.4 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang
0 7.407,85
Dipisahkan
2. Pengeluaran Daerah 2.270,00 90.182,92
2.1 Transfer Ke Dana Cadangan 2.170,00 1.940,59
2.2 Penyertaan Modal 0 0
2.3 Pembayaran Utang Pokok Yg Jatuh
100,00 100,00
Tempo
2.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
100.000 88.142,33
Tahun Belanja
TOTAL 42.074,11 63.521,13
Bagian Keuangan Pemda Bojonegoro
Realisasi Peneriamaan Daerah Melalui
Kantor Dinas Pendapatan TAHUN 2008 ( Jutaan Rupiah )
URAIAN 2004 2005 2006 2007
1. Pajak Kendaraan Bermotor 13.349 17.105 20.412 24.368
2. Bea Balik Nama K.Bmotor 19.374 23.480 21.245 25.599
3. Pajak – Pajak (TV) 0 0 0 0
4. Iuran Air Tanah 69 76 79 106
5. Leges 00 0 0
6. Pajak Alat Angkut 0 0 0 0
7. Bea Balik Nama Alat Angkut 0 0 0 0
8. Restribusi Lelang Kayu 0 0 0 0
9. Sumbangan Pihak Ke III 1.960 1.534 1.585 1.603
Jumlah 34.752 42.195 43.321 51.676
Dinas Pendapatan Daerah Prop. Jawa Timur Di Bojonegoro
Target dan Realisasi Penerimaan PBB
TAHUN 2008 ( Jutaan Rupiah )
URAIAN Target Realisasi Sisa
1. Pedesaan 5.953,88 3.656,35 (-) 2.297,53
2. Perkotaan 1.954,90 1.151,24 (-) 803,66
3.
14.907,1
Pertambanga 52.363,57 (+) 37.456,39
8
n
4. Kehutanan 2.976,71 2.626,19 (-) 350,72
45.971,1
2007 56.462,09 (+)
7
25.792,8
2006 59.797,35 (+) 34.004,48
7
19.004,0
2005 35.658,82 (+) 16.654,80
1
19.593,5
2004 32.078,10 (+) 12.484,60
0
Dispenda Bojonegoro
Target Penerimaan Keuangan Daerah
TAHUN 2008 ( Jutaan Rupiah )
URAIAN 2004 2005 2006 2007
1. Pajak Daerah 6.000,00 6.000,00 8.096 9.726,26
2. Retribusi Daerah 1.503,00 14.666,00 22.833 27.885,23
3. Pos Laba Usaha Daerah 211,00 215,00 308 577,31
4. Pos Penerimaan Lain 11.787,0
14.738,00 16.071 7.782,38
Jumlah PAD 0
Jumlah 33.826 36.618,00 47.308 45.971,17
Sumber Dispenda Bojonegoro
Realisasi Penerimaan Keuangan Daerah
TAHUN 2008 ( Jutaan Rupiah )
URAIAN 2004 2005 2006 2007
1. Pajak Daerah 8.093 8.239 9.312 10.736,66
2. Retribusi Daerah 13.937 15.821 24.047 31.783,12
3. Pos Laba Usaha
197 229 316 586,36
Daerah
4. Pos Penerimaan Lain 10.764 13.851 19.537 13.355,95
Jumlah PAD 32.991 38.140 53.212 56.462,09
Sumber Dispenda Bojonegoro