INFORME DE AUDITORIA INTERNA

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							             INFORME DE AUDITORIA INTERNA
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                                   Informe de auditoria

Informe de Auditoria N°

 Referencias de la Fundación ArgenINTA:
 Razón Social:

 Domicilio:
 Representante de la Empresa:


 Fecha de la auditoria                                       Horario:
 Responsable auditado
 Auditor responsable
 Equipo auditor
 Norma utilizada                       IRAM IACC ISO E 9001:2000
 Motivo de la auditoria

 Procesos auditados:



 Apartados de la Norma ISO 9001:2000:
          4.1 Requisitos generales.                   7.3 Diseño y desarrollo.
          4.2 Requisitos de la                        7.4 Compras
          documentación.
          5 Responsabilidad de la                     7.5 Producción y prestación del
          Dirección.                                  servicio
          6.1 Provisión de recursos.                  7.6 Control de los dispositivos de
                                                      seg.
          6.2 Recursos humanos.                       8.1 Generalidades (Medición,
                                                      análisis y..)
          6.3 Infraestructura.                        8.2 Seguimiento y medición.

  Firma                    Firma                  Firma                 DEJ-05-F03
                                                                        Revisión 01

   Redactó Mariano                 Revisó               Aprobó          Doc. Interno X
       López                Lic. Andrea Volonté    Dr. Javier Ortega
  Fecha 10/09/2007         Fecha 12/09/2007       Fecha 08/10/2007      Doc. Externo
           INFORME DE AUDITORIA INTERNA
                                                                        Página 2 de 3




        6.4 Ambiente de trabajo.                    8.3 Control del producto no
                                                    conforme.
        7.1 Planificación de la prestación          8.4 Análisis de datos.
        del servicio
        7.2 Procesos relacionados con el            8.5 Mejora.
        cliente.
        Efectividad de acciones correctivas / preventivas: N° (vea cuadro más abajo.)
        Tratamiento de las observaciones última auditoria.
        Avance de los objetivos de la calidad

Documentación del sistema:




Consideraciones generales:



Conclusiones:




Firmas:


Auditor Responsable:

Auditor:

Responsables auditados:




Firma                    Firma                  Firma                DEJ-05-F03
                                                                     Revisión 01

  Redactó Mariano                Revisó               Aprobó         Doc. Interno X
      López               Lic. Andrea Volonté    Dr. Javier Ortega
Fecha 10/09/2007         Fecha 12/09/2007       Fecha 08/10/2007     Doc. Externo
        INFORME DE AUDITORIA INTERNA
                                                                   Página 3 de 3



Registro de observaciones y oportunidades de mejoras:




Registro de No conformidades:




Verificación de efectividad de Acciones Correctivas y Preventivas:




Verificación del tratamiento de Observaciones de Auditorias Anteriores:




Verificación de la evolución de los objetivos de la calidad:




Firma                Firma                  Firma                DEJ-05-F03
                                                                 Revisión 01

 Redactó Mariano             Revisó               Aprobó         Doc. Interno X
     López            Lic. Andrea Volonté    Dr. Javier Ortega
Fecha 10/09/2007     Fecha 12/09/2007       Fecha 08/10/2007     Doc. Externo

						
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