Resumen Ejecutivo Inf MG UAI IN o 13 2011

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Ministerio de Gobierno
   Unidad de Auditoria Interna

                                   RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoría Interna MG-UAI-I Nº 13/2011 correspondiente al Primer Seguimiento a la
implantación de las recomendaciones del informe de Control Interno MG-DAI-I Nº 012/2004,
Auditoría Especial de Ingresos por Venta de Valores en la Dirección General de Recaudaciones,
por el periodo 2001, 2002 y 2003, ejecutada en cumplimiento a las recomendaciones de la
Contraloría General del Estado, según Informe Evaluatorio Nº I3/E450/D04 y Programa
Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, gestión 2011.

El objetivo del examen fue establecer el grado de implantación de las recomendaciones
contenidas en el Informe de Auditoría MG-DAI-I Nº 012/2004 relativo a la “Auditoría Especial
de Ingresos por Venta de Valores en la Dirección General de Recaudaciones, por el periodo 2001,
2002 y 2003”, (Informe de Control Interno).

El objeto del examen está constituido por el Informe MG-DAI-I Nº 012/2004 relativo a la
“Auditoría Especial de Ingresos por Venta de Valores en la Dirección General de Recaudaciones,
por el periodo 2001, 2002 y 2003”, (Informe de Control Interno), los Formatos Nº 1 y N° 2 de
Aceptación de las Recomendaciones y Cronograma de Implantación de las mismas y la
integridad de la documentación relacionada con el cumplimiento de las recomendaciones
contenidas en el Informe MG-DAI-I Nº 012/2004.

Como resultado del seguimiento realizado, se concluye que de 25 recomendaciones emitidas; seis
(6) serán sujetas de evaluación en una auditoría especial, once (11) fueron implantadas y ocho (8)
no fueron implantadas.


                                 La Paz, 14 de Octubre de 2011

						
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