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CONTRATACI�N DE BIENES Y SERVICIOS

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CONTRATACI�N DE BIENES Y SERVICIOS
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Instructivo Funcional para Usuarios de Adquisiciones

Nombre: Contratación de Bienes y Servicios

Elaborado por: Lideres MM Subsecretaria de

Release: 4.7

Logistica Organizacional.









Manual de Contratación de Bienes y

Servicios



Imputados a Centros de Costo (K) y

Proyectos de Inversión (P)







Módulo MM







Compras

Instructivo Funcional para Usuarios de Adquisiciones

Nombre: Contratación de Bienes y Servicios

Elaborado por: Lideres MM Subsecretaria de

Release: 4.7

Logistica Organizacional.









CONTENIDO

Instructivo Funcional para Usuarios de Adquisiciones

Nombre: Contratación de Bienes y Servicios

Elaborado por: Lideres MM Subsecretaria de

Release: 4.7

Logistica Organizacional.









1. Objetivos:

Adquirir el conocimiento para el manejo de la herramienta SAP R/3 en la

contratación de Bienes y Servicios, y al mismo tiempo servir de consulta y guía

permanentes ante cualquier duda o inquietud sobre el proceso.

2. Conceptos Generales

 La compra de bienes y servicios podrá hacerla directamente cualquier grupo de

compras del Municipio de Medellín, de acuerdo con la delegación que para el

efecto tenga cada una de las Secretarías.

 Sociedad: Es el nodo de más alta jerarquía dentro de la estructura contable,

para el caso de Municipio de Medellín sólo existe una sociedad y es FIMM.

 Organización de compras: Identifica el origen o tipo de adquisición que se

realizará: Bienes (1000), Servicios (2000) y Obra Pública (3000).

 División: Unidad organizacional que agrupa los negocios del Municipio de

Medellín: 01 – Municipio de Medellín, 02 – Concejo de Medellín, 03 –

Personería de Medellín, 04 – Fondo local de Salud.

 Datos maestros:

 Maestro de Proveedores o acreedores

 Maestro de Materiales

 Maestro de Servicios

 Grupo de Compras: Identifica a la Secretaría (Equipo de la empresa) que

tramita la solicitud de pedido o pedido.

 Solicitante: Cualquier dependencia que pertenece a una Secretaría del

Municipio de Medellín que tiene la necesidad de incorporar un bien o servicio.

 Condición de pago: Corresponde a las políticas establecidas por el Municipio

de Medellín a través del COMFIS. En este caso se tendrá establecido el pago

de la factura a los treinta (30) días y para los contratos de prestación de

servicios personales serán cinco (5) días, ambos casos después de recibida la

factura en la taquilla única del Municipio de Medellín

 Cuenta de mayor: Numeración establecida por la Contaduría Nacional para

efectuar los asientos contables de las compras de bienes o servicios, de

acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP).

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Elaborado por: Lideres MM Subsecretaria de

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 Centro Gestor: Unidad organizacional a la que le han sido asignados y

actualizados recursos financieros y que tiene poder de decisión sobre el

destino de los mismos, es decir, cada Secretaría.

 Posición presupuestaria: Es el código que identifica el objeto del gasto,

corresponde a cada una de las partidas que componen los recursos financieros

de un centro gestor y que en el Municipio de Medellín está acorde con el Plan

General de Contabilidad Pública (PGCP).

 Elemento PEP: Es el código del proyecto de inversión asignado por

Planeación Municipal.

 Fondos: Código que identifica el tipo de recurso o fuente de financiación.

 Tipo de imputación: Indica la manera como debe contabilizarse la compra del

bien o servicio:

 Centro de costo (K): Si la compra del bien o servicio está destinada

contablemente a un área o unidad especifica, en el Municipio de Medellín

existen tres niveles identificados con un código: Alcaldía, Secretaría y

Subsecretaría.

 Activo fijo (A): Si la compra del bien mueble es con presupuesto de

funcionamiento, y se encuentra en el rango entre el cincuenta por ciento

(50%) del smmlv y 2 veces el smmlv. El dato maestro solicitado por el

sistema corresponde al código “300000001”. Si el presupuesto es de

inversión y la compra es de bienes muebles, el dato maestro solicitado por

el sistema corresponde al código “300000001”. En caso de compra de

bienes inmuebles el código será “300000000”

 Proyecto (P): Si la compra del bien mueble o inmueble va dirigida a un

proyecto. Debe estar creada previamente la estructura de proyectos en el

módulo de proyecto con todos los elementos.

 Tipo de posición: Define cómo se controla el aprovisionamiento para una

posición de material, de servicio o de mantenimiento y pueden ser:, en blanco

para compra de materiales (bienes) o servicios y F para contratación de

mantenimiento.

 Grupo de artículos: Cada uno de los bienes o servicios tiene asociado su

correspondiente grupo de artículos con propiedades similares, los cuales

fueron tomados del Sistema de Información para la Contratación Estatal

(S.I.C.E.), discriminados así: 1000 – Bienes, 2000 – Servicios y 3000 – Obra

Pública.

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 Centro: De acuerdo con el sistema SAP R/3, en el Municipio de Medellín

corresponde a los conceptos que sirven para clasificar los gastos entre

funcionamiento y gastos de inversión, así:

CAM0 – Presupuesto de Funcionamiento

CAM1 – Presupuesto de Inversión

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3. Flujograma

ZACU Acuerdos ZCOO Convenios Cooperación

ETAPA PRECONTRACTUAL

ZAJU Solpe Ajuste Pptal. ZCPU Convocatoria Pública

Selección del procedimiento

ZBIM Compras Bien Inmueble ZLIC Licitación Pública

de contratación

ZCBM Comodatos Muebles ZPSP Prest.Srv Personales

Solicitud Pedido

ME51N ZCCS Contratación Directa

ZCDT Comodatos Inmuebles

Ruta: Logística/Gestión de materiales/Compras/Solicitud de

ZCME Concurso de meritos

pedido

ZCNV Convenios









ETAPA PRECONTRACTUAL Para incorporación de bienes y servicios se tiene los siguientes

Logistico Grupo Intertdisciplinario / Liberar códigos de liberación:

(Liberación de SolP) A3 – Secretaría responsable de enviar información al portal -

ME54N individual (ZCPU, ZLIC, ZCCS).

Ruta: Logística/Gestión de materiales/Compras/Solicitud de

pedido/liberación/Liberación individual









ETAPA PRECONTRACTUAL

Solicitud de cotizaciones o ingreso de oferentes

(Petición de Oferta)

ME41



Ruta: Logística/Gestión de materiales/Compras/Pet.

Oferta/Oferta/Petición Oferta







Solicitud e Ingreso de oferentes, para los siguientes procesos de

ETAPA PRECONTRACTUAL contratación: ZCDI - Contratación Directa, ZCNV – Convenios, ZCPU -

Ingreso de ofertas o cotizaciones Convocatoria Pública, ZLIC – Licitación Pública, ZPSP - Prestación de

(Oferta) Servicios Personales (Prest.Srv.Personales).

ME47

Ruta: Logística/Gestión de materiales/Compras/Pet.

Oferta/Oferta/Oferta









ETAPA PRECONTRACTUAL

Comparación de precios

(Oferta)

ME49 Compara los precios de las ofertas con respecto al menor valor.

Ruta: Logística/Gestión de materiales/Compras/Pet.

Oferta/Oferta/Oferta









ETAPA CONTRACTUAL Se actualiza el documento generado para cada oferente y se

Registro del contrato actualiza con el precio cotizado de acuerdo a la transacción descrita

(Contrato Marco) anteriormente.

ME31K

Ruta: Logística/Gestión materiales/Compras

Contrato Marco/Pedido Abierto

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ETAPA CONTRACTUAL Sin excepción todos los pedidos se hacen con referencia a un

Registro presupuestal del contrato tipo de documento.

Pedido 0 Compromiso presupuestal ZAJU Pedido Ajuste Pptal ZCOM Compras Materiales

ME21N ZANT Contratos Antiguos ZCSP Convencoop.sin ppto

ZBIM Compras Bienes Inmuebles ZFO Pedido marco

ZCBM Comodatos Muebles ZOP Obras Públicas

Ruta: Logística/Gestión de materiales/Compras/Pedido ZCDT Comodatos Inmuebles ZOPS Servicios Docentes

ZCME Concurso de Meritos ZPSP Prestación de Servicios

ZCNV Convenios Personales

ZCO Consultorías

ZS Servicios Generales









Todos los pedidos sin excepción deben ser liberados, así:

Liberar Pedido

Ruta: Logística/Gestión de B0: Contabilidad – proyectos de Inversión

materiales/Compras/Pedido/Liberación individual ME29N B1: Secretario ordenador de gastos

o colectiva ME28 B2: Unidad de Presupuesto – Analista Presupuestal

B4: Secretaría responsable del proceso: cuando cuente con

todos los soportes del contrato – Logístico Grupo

Interdisciplinario









ETAPA CONTRACTUAL

Entrada de mercancía

MIGO Ingreso de facturas

Ruta: Logística/Gestión de materiales Se contabiliza el material









ETAPA CONTRACTUAL

Entrada de Factura

MIRO Contabilización de de facturas

Ruta: Logística/Gestión de materiales/Verificación de

facturas logística/

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4. Etapa Precontractual

4.1 Certificado de Disponibilidad Presupuestal







Transacción:



Ruta vía

menú: DIGITAR TRANSACCION CAJA DE COMANDOS







Transacción que permite crear el Certificado de Disponibilidad Presupuestal

“CDP”. Al ingresar en ella, digitándola en la caja de comandos, el sistema le

presenta el siguiente cuadro informativo:

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El usuario deberá llenar los campos obligatorios descritos a continuación:



: Abriendo el código de selección se debe escoger

cuando se trate de presupuesto de

funcionamiento y .





Las fechas las propone el sistema con el día en que

se esta elaborando el documento.

En todos los casos deberá ser FIMM que le corresponde al

Municipio de Medellin.

El tipo de moneda deberá ser COP que corresponde a

“Colombian pesos” o pesos Colombianos.





Este campo no es obligatorio, sin embargo sirve

para utilizar una Disponibilidad ya existente como modelo de la nueva

Disponibilidad, esto agiliza la elaboración del documento ya que copia la

imputación presupuestal permitiendo cambiar la información relevante (Valor,

textos etc.), adaptándola a sus necesidades.





CDP FUNCIONAMIENTO

Cuando seleccionamos el sistema le presenta el

siguiente cuadro informativo:

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A continuación se procede a diligenciar los siguientes campos obligatorios:

Descripción breve del objeto de la

Disponibilidad.



Digitar el valor de la Disponibilidad requerida, recuerde

que se deberá hacer una Disponibilidad por cada proceso de contracción que se

quiera realizar.



Campo que sirve para detallar aun más el objeto.



Digitar el código de la posición presupuestaria del rubro que

quiere ejecutar.

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Seleccionar el código del Centro Gestor de la

Secretaria correspondiente, el Centro de costo de la Subsecretaria que esta

haciendo la afectación y el Fondo afectado. Al darle intro el sistema le muestra el

resumen de lo digitado así:









Debido a que el campo de texto es muy limitado y no se puede digitar en él el

objeto de la contratación, el Usuario deberá utilizar el Botón que le permitirá

mediante un campo de texto digitar el texto del objeto de la contratación o pegarlo

de un archivo externo, Así:

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Una vez terminado el proceso de definición del objeto de la contratación, el

usuario deberá grabarlo mediante el Botón.

Si dentro de la misma disponibilidad se quiere ejecutar otro rubro de

funcionamiento, se tendrán que diligenciar los mismos campos obligatorios

cambiando el código del rubro presupuestal.

Una vez estén digitados todos los campos obligatorios se deberá verificar el

documento oprimiendo el botón , si los datos son correctos y el rubro tiene

presupuesto disponible, el sistema le presentará un aviso de confirmación

en la parte inferior de la pantalla, lo que significa que



el documento esta listo para ser grabado, función que se ejecuta con el botón .

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El sistema le asigna al documento un número consecutivo presentándolo en la

parte inferior de la pantalla







Este es el numero de la disponibilidad

asignado y será el soporte presupuestal para dar inicio al proceso de contratación.





CDP INVERSION

Cuando seleccionamos el sistema le presenta el

siguiente cuadro informativo









A continuación se procede a llenar los siguientes campos obligatorios:

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Descripción breve del objeto de la

Disponibilidad.



Digitar el valor de la Disponibilidad requerida, recuerde

que se deberá hacer una Disponibilidad por cada proceso de contracción que se

quiera realizar.





Campo que sirve para detallar aun más el objeto.

Tenga presente que los proyectos de inversión están identificados con un fondo,

centro gestor, posición presupuestal y elemento PEP (código del proyecto).



Digitar el código de la posición presupuestaria del proyecto que quiere

ejecutar.





Digitar el código del Centro Gestor del proyecto.





Digitar el código del Fondo del proyecto con el que se pagará.





Digitar el código asignado al proyecto.

Debido a que el campo de texto es muy limitado y no se puede digitar en él el

objeto de la contratación, el Usuario deberá utilizar el Botón que le permitirá

mediante un campo de texto digitar el texto del objeto de la contratación o pegarlo

de un archivo externo, Así:

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Una vez terminado el proceso de definición del objeto de la contratación, el



usuario deberá grabarlo mediante el Botón .

Una vez estén digitados todos los campos obligatorios se deberá verificar el

documento oprimiendo el botón , si los datos son correctos y el rubro tiene

dinero disponible, el sistema le presentará un aviso de confirmación

en la parte inferior de la pantalla, lo que significa que



el documento esta listo para ser grabado, función que se ejecuta con el botón .





El sistema le asigna al documento un número consecutivo presentándolo en la



parte inferior de la pantalla . Este es el

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numero de la disponibilidad asignado y será el soporte presupuestal para dar inicio

al proceso de contratación.





4.2 Solicitud de Pedido de Bienes (Materiales)



Transacción: ME51N



Ruta vía Logística  Gestión de materiales  Compras; Solicitud de

menú: Pedido  Crear









Al ingresar a la transacción el sistema le presenta el siguiente cuadro informativo:

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Fila 1: Contiene el menú

que cambia de acuerdo con el tipo de operaciones que se va a realizar.

El despliegue de cada uno de los comandos que aparecen en esta fila, conlleva a

unas operaciones que pueden ser seleccionadas de acuerdo a la actividad que se

vaya a realizar, así:

Solicitud de pedido: permite realizar actividades, tales como:









Otra solicitud de pedido (shift + f5): permite ubicarse en una solicitud

anteriormente diligenciada y que puede servir como base o plantilla para una

nueva solicitud.

Crear (f6): permite crear una nueva solicitud.

Visualizar / modificar (f7): permite visualizar por todos los usuarios del sistema,

una solicitud de pedido diligenciada anteriormente, o ser modificada si se

encuentra autorizado.

Grabar (ctrl.+s): permite guardar los cambios realizados a la solicitud de pedido.

Verificar (ctrl.+shift+f3): le permite confirmar que la información diligenciada en

todos los campos que son obligatorios de la solicitud de pedido, esta completa.

Finalizar (shift + f5):

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La fila 2:





Contiene botones que se activan o se desactivan dependiendo de la funcionalidad.

Aplicada.



Botón de confirmación, intro o enter.



Caja de comandos, es la ruta corta para acceder a otra

transacción sin pasar por el menú principal y la ruta descrita.



Botón para grabar el documento.



Botón de regreso a la función inmediatamente anterior.



Botón de finalizar, le permite una vez grabado el documento regresar al menú

principal.



Botón de cancelar, le permite salir de la transacción sin grabar el documento.









Botón de crear enlace, le permite crear la transacción para

ejecutarla desde el escritorio del computador.



Botón de ayuda, le permite acceder al sistema de ayuda directa del programa.



Botón de ajuste a la configuración local.







Fila 3 definida

como la fila de dialogo, que le indica al usuario la transacción que esta ejecutando.

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Fila 4 donde

aparecen los siguientes botones de activación:



Botón que le permite activar el resumen del documento,

cuando se oprime el sistema le despliega una ventana adicional al lado izquierdo

de la pantalla.









Esta funcionalidad le permite copiar posiciones de solicitudes de pedido, pedidos,

pedidos abiertos y en general documentos de compras ya creados con

anterioridad.



Botón de crear un nuevo documento, sirve para crear una solicitud de pedido

nueva.

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Botón para consultar o traer otro documento de compras (solicitud de pedido o

pedido ya existente).



Botón de retener, sirve para guardar temporalmente un documento que no

se ha terminado de elaborar completamente.



Botón de verificar, se usa cuando el usuario quiere saber si la información

digitada esta acorde con lo requerido por el sistema.



Botón de ayuda, lo trae el sistema para que el usuario se informe con más

detalle del significado de un campo o transacción.



Botón de parametrización personal, permite fijar

temporalmente valores de los campos mas relevantes que se repetirán durante la

definición del documento, ejemplo imputación presupuestal, presupuesto de

funcionamiento CAMO, entre otros. Al activar la funcionalidad el sistema le

muestra el siguiente cuadro de dialogo:

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Presenta dos pestañas: .

La primera “parametrización básica” permite definir información fundamental que

aconsejamos no cambiar del estándar que trae el sistema. La segunda Valores

Propuesta.

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Esta pestaña le permite definir con anterioridad información que va a repetir

durante la elaboración del documento, ejemplo posiciones con una misma fecha

de entrega, o con un mismo solicitante, o con igual tipo de imputación etc., basta

con llenar los campos que quiere fijar como iguales para el documento y

posteriormente lo termina con grabar .

El sistema le copiara los datos fijados en todo el documento así:

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Clase de documento



Con la clase de documento seleccionamos el tipo de proceso de contratación a

seguir, los cuales son:



 ZACU – Acuerdos sin afectar presupuesto

 ZCDI - Contratación Directa cuantía inferior al 10% de la menor cuantía

(100 SMMLV)

 ZCNV - Convenios

 ZCPU - Convocatoria Pública cuantías entre 100 y 1000 SMMLV

 ZLIC - Licitación Pública cuantía superior a 1000 SMMLV

 ZCCS - Licitación Concesión sin afectar presupuesto

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 ZOPS - Servicios Docentes exclusivos para la Secretaría de Educación

 ZPSP - Prestación de Servicios Personales (Prest.Srv.Personales)

 ZCDT - Comodato Bienes Inmuebles

 ZCBM - Comodato Bienes Muebles

 ZBIM - Compra de Bienes Inmuebles

 ZCME - Concurso de Meritos









En cumplimiento a lo establecido por el Decreto 2170 de 2002, todos los procesos

de contratación que excedan el diez por ciento (10%) de la menor cuantía o sea

100 SMMLV y por política de la Administración Municipal los procesos inferiores a

esta cuantía, deberán ser publicados en el portal (página Web) del Municipio de

Medellín, por lo que cada Secretaría desde la selección de la solicitud de pedido

debe elegir las siguientes clases de documentos de acuerdo con su cuantía, así:

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 ZCDI - Contratación Directa cuantía inferior al 10% de la menor cuantía

(100 SMMLV)

 ZCPU - Convocatoria Pública cuantías entre 100 y 1000 SMMLV

 ZLIC - Licitación Pública cuantía superior a 1000 SMMLV

 ZCCS - Licitación Concesión sin afectar presupuesto

 ZPSP - Prestación de Servicios Personales (Prest.Srv.Personales)

 ZCME - Concurso de Meritos



Una vez liberadas las solicitudes de pedido correspondiente, el proceso queda

publicado en la página web del Municipio de Medellin, para ser consultado por

toda la ciudadanía, a la vez que permite a los proponentes interesados en

participar en las contrataciones directas o convocatorias publicas, realizar su

inscripción por este medio.





Cabecera



En la pestaña se puede ingresar la siguiente información:





Nota de cabecera: se detalla de manera clara y precisa el objeto a contratar en

letra tipo oraciones (mayúsculas y minúsculas), este es el texto que aparecerá en

la página web.

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Resumen de posiciones

Se incluyen los siguientes campos:









 Pos: Consecutivo de posición, asignado automáticamente por el sistema.





 Tipo de imputación (I): A Activo fijo (Inversión y funcionamiento)

K Centro de costo (Funcionamiento)

P Proyecto (Inversión)





 Tipo de posición (P): Bienes: Blanco o normal







 Bienes (material): Se despliega el matchcote y se elige el

material, el cual debe ser previamente creado por la dependencia responsable

de la creación de los datos maestros de bienes y servicios.

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Es necesario aclarar que para el 2005 se hizo una reorganización del maestro de

materiales ajustándolo al plan de compras, implicando con ello la desactivación de

los códigos antiguos de los materiales, dando paso a un nuevo sistema de

codificación que a diferencia con los antiguos (cinco dígitos) consta de seis dígitos

comenzando con enumero”1” como se muestra a continuación:

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 Texto breve: Este espacio se deja en blanco, el sistema lo diligencia

automáticamente.



 Cantidad: Digite la cantidad requerida.

 Unidad de medida: La unidad de medida es traída automáticamente del

dato maestro de materiales.

 Fecha de entrega: Fecha estimada en que se debe entregar el bien o material.

 Gpo. Artíc.: Cada uno de los bienes tiene asociado su correspondiente grupo

de artículos con propiedades similares (1000 – Bienes), tomados del Sistema

de Información para la Contratación Estatal (S.I.C.E.), el cual es seleccionado

directamente por el sistema.

 Centro: En el Municipio de Medellín corresponde a cada una de los

programas o conceptos que sirven para clasificar el presupuesto entre

funcionamiento e inversión, así:

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CAM0 - Funcionamiento

CAM1 - Inversión





 Grupo de Compras: La Secretaría solicitante de la compra del bien o servicio.









 Solicitante: Equivale a la dependencia adscrita a la Secretaría

solicitante de la compra del bien o servicio.

 Número de necesidad: Este campo es utilizado de acuerdo a la

necesidad de cada dependencia: Número de Acta Comité Asesor o Interno,

Número de orden de trabajo, inicial de la persona que realiza el documento,

entre otros.

  Presionar el botón ENTER y pase a detalle de posiciones.

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En el detalle de posición también podemos observar en la parte superior una serie

de botones que nos facilitan la busque o presentación de la información dentro de

la solicitud de pedido:







Nos permite visualizar información de una posición requerida.



Botones que nos permite ordenar en forma ascendente o descendente



una columna seleccionada previamente (marcando el titulo ).



Este botón permite la asignación de un filtro para optimizar la búsqueda de

algún elemento seleccionado previamente.



Estos botones nos permiten visualizar totales, subtotales, promedios,









mínimos y máximos de una columna previamente señalada,









Este botón le permite imprimir la información de todas las posiciones de una

solicitud de pedido.



Este botón le permite introducir en el detalle de posiciones diferentes









“vistas” a saber: las principales son Excel y Lotus.



Este botón le permite exportar la información a varios formatos a saber:

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El más usado es el de “hoja de calculo” que le permite exportar a una hoja de

Excel todas la columnas que componen la solicitud de pedido:

Al seleccionarla el sistema le propone el siguiente cuadro:









Posteriormente el sistema le copia todas las columnas en una tabla Excel así:

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El usuario podrá eliminar o ajustar las columnas que desee en el informe, al igual

que guardar en un archivo independiente que podrá servir para incluirlo en los

términos de referencia o en los pliegos de condiciones como anexo a las

especificaciones técnicas.





Detalle de posiciones









Se encuentra compuesta por una serie de pestañas, las cuales indican el detalle

de cada una de las posiciones descritas en el “Resumen de posición”, de las

cuales enunciaremos las más relevantes dentro del proceso de solicitud de

pedido, así:

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Pestaña de Valoración

En esta pestaña se encuentran los siguientes campos:



 Precio valor: En este campo registre el precio unitario del material

incluyendo el IVA, de acuerdo con el estudio de precios del

mercado o con los precios que indique el SICE - Contraloría.



Siempre deben ir marcados los recuadros de entrada de mercancía y recepción de

factura.





Pestaña de Imputación









Esta información la obtiene la Solicitud de Pedido del Certificado de Disponibilidad

Presupuestal - CDP elaborado en FM.



 Cuenta de mayor: Numeración establecida por la Contaduría General de la

Nación para efectuar los asientos contables de las compras de bienes o

servicios, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP).

En la solicitud de pedido no se afectan las cuentas contables, sin embargo el

sistema se prepara desde esta funcionalidad para efectuarlos.

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 División: Unidad organizacional que agrupa los negocios del Municipio de

Medellín: 01 – Municipio de Medellín, 02 – Concejo de Medellín, 03 –

Personería de Medellín, 04 – Fondo local de Salud.

 Sociedad CO: Es el nodo de jerarquía dentro de la estructura contable de

costos, para el caso de Municipio de Medellín sólo existe una sociedad y es

COMM.

 Centro de coste: Si la compra del bien o servicio está destinada

contablemente a un área o unidad especifica, en el Municipio de Medellín

existen tres niveles identificados con un código: Alcaldía, Secretaría y

Subsecretaría.



Para conocer los detalles de la imputación presupuestal, haga clic sobre el botón

y así podrá apreciar la siguiente pantalla.

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 PosPre: Posición Presupuestaria: Es el código que identifica el objeto del

gasto asignado por la Secretaría de Hacienda y Planeación, corresponde a

cada una de las partidas que componen los recursos financieros de un centro

gestor y que en el Municipio de Medellín está acorde con el Plan General de

Contabilidad Pública (PGCP).

 Centro Gestor: Unidad organizacional a la que le han sido asignados y

actualizados recursos financieros, es decir, cada Secretaría.

 Fondos: Código que identifica el tipo de recurso o fuente de financiación.

 Documento presupuestal: Se refiere al número del Certificado de

Disponibilidad Presupuestal (CDP) elaborado previamente y del cual se

dispone de toda la información en esta pestaña.





Pestaña de Status

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Muestra el estado en que se encuentra el proceso desde la selección del

proponente hasta su pago automático y las autorizaciones hechas por la

Secretaría ordenadora del gasto y la Secretaría de Hacienda.



Esta información aparecerá en el portal, de la siguiente manera:



N - No tratado = Etapa Preparatoria (Elaboración de pliegos o términos de

referencia)

A - Petición de oferta creada = Proceso de selección (Publicación de pliegos,

audiencias recepción de ofertas, adjudicación)

B - Pedido creado = Etapa contractual (Elaboración y perfeccionamiento del

contrato, seguimiento y liquidación).

En esta etapa se incluyen los siguientes status:

K – Pedido abierto creado.

L – Plan de entregas creado.

S - Hoja de entrada servicios creada.



Pestaña de Estrategia de Liberación

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De acuerdo con la estrategia de liberación indicada se procede a autorizar (liberar)

la solicitud de pedido, para continuar con la petición de oferta o el pedido, de la

siguiente manera:



A3 – Secretaría *Adquisiciones = Esta función es realizada por el Logístico

responsable de los procesos de contratación en cada Secretaría, se efectúa

cuando el documento tiene anexos tales como: la justificación, acta del

comité asesor o interno y el prepliego cuando se trata de convocatorias y

licitaciones públicas, éstos últimos al ser liberados aparecen publicados en el

Portal del Municipio de Medellín, para ser conocidos por los diferentes

interesadas en los procesos de contratación (Decreto 2170 de 2002).



Presionando el botón se pueden observar los códigos que permiten liberar el

documento en forma definitiva.



Una vez el documento se ha liberado, la estrategia de liberación se presenta así:

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Para realizar esta transacción también se puede ingresar a través de:





Barra Menú: Logística/Gestión Materiales/Compras/SolPed/liberar/colectiva o

individual.





Línea de comando: ME54N o ME55.



Una solicitud de pedido que se encuentra completamente diligenciada, con todos

los campos debe aparecer de la siguiente manera:

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Terminar con (Enter) y (Grabar) la solicitud de pedido.



En la parte inferior de la pantalla aparecerá un número de 10 dígitos, este será el

número que debe aparecer siempre en los avisos de prensa, prepliegos, pliegos

de condiciones, términos de referencia, invitaciones a cotizar y todos los

documentos que se generen del proceso, utilizando la siguiente nomenclatura:



Reemplace los ceros por él “/” así: 50000020 ---->5/20 – contratación directa

60000020---->6/20 – convocatoria pública

70000020 ---->7/20 – licitación pública

3000020 ---->3/20 – servicios personales

45000020 ---->45/20 – convenios





Así mismo, es importante tener en cuenta que el número de la solicitud de pedido

siempre será el número del proceso de contratación, ya sea contratación directa,

convocatoria pública o licitación pública.





4.3 Solicitud de Pedido de Bienes (Servicios)





Para el año 2005 se introduce una modificación en el tema de los Servicios que

consiste en la inclusión del maestro de Servicios en el de materiales, obteniendo

algunos beneficios como el de simplificar el manejo del IVA y la programación del

PAC en los Pedidos. En consecuencia todos los pedidos se crearán como

Materiales. La Codificación de los Servicios en el maestro de Materiales empiezan

con el numero”2” y constan de seis dígitos.

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En consecuencia la creación de una Solicitud de Pedido es exactamente igual a la

de Materiales y se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el numeral

4.2 Creación de Solicitud de pedido de materiales.





4.4 Creación de Documentos anexos a la Solicitud de Pedido





Con el propósito de brindarle mayor información y claridad al proceso de

contratación, se hace necesario anexar en el sistema, los soportes tales como: la

necesidad, justificación, acta de recomendación Comité Interno y/o Asesor,

prepliego, evaluación de las propuestas y en general cualquier información que

sirva para documentar el proceso.





En la Solicitud de Pedido el sistema tiene una funcionalidad que esta ubicada en



la fila tres “Servicios para objeto” del cuadro de dialogo y se identifica así:

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Esta funcionalidad le permite insertarle al documento cualquier tipo de archivo

adjunto (versiones de Office Word, Excel o Power Point) que contenga información

relacionada con el proceso.

Para proceder a vincular los documentos en el sistema, se deberán convertir a

formato PDF, para darle seguridad a la información.Una vez convertido el



documento, se procede a seleccionar el botón , el sistema le propone un

menú donde aparece la opción de Crear un archivo como documento adjunto así:

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Al seleccionar “Crear anexo” el sistema lo lleva al menú de sus archivos y le

permite encontrar la información que desea insertar al documento, también a

través del CD o disquete externo.









Una vez encontrado y seleccionado el archivo el usuario deberá seleccionar el



botón para adjuntar el archivo a la Solicitud de Pedido.

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Para visualizar los documentos adjuntos a una Solicitud de Pedido se debe



seleccionar el botón y el sistema le propone el menú del que deberá elegir



la opción , donde le muestra todos los archivos que

están vinculados al documento. Solo basta con dar un doble click al documento

que se quiere visualizar y automáticamente podrá acceder a él.









El Usuario podrá adjuntar tantos archivos como crea conveniente para sustentar o

complementar el proceso.

Una vez este terminada la solicitud de pedido se debe diligenciar el modulo de

procesos de contratacion, transacción ZMM_LIC, etapa precontractual, para que

ésta pueda ser liberada. Manual de Procesos de Contratación.doc

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4.5 Modificación a la Solicitud de Pedido





Transacción: ME52N



Ruta vía Logística  Gestión de materiales  Compras; Solicitud de

menú: Pedido  Modificar





Al acceder a la transacción el sistema lo ubicará en la última Solicitud de Pedido

tratada por el usuario, se debe modificar y tener precaución para no seleccionar un

documento diferente.

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En la fila tres se indica al usuario la actividad que está realizando, en este caso,



modificar Solicitud de Pedido .





El siguiente paso es posicionarse en el documento que quiere modificar, en el

caso de que el número no coincida con el que el sistema tiene propuesto, para

cambiar de documento se deberá seleccionar el botón e inmediatamente el

sistema le muestra un cuadro donde le propone que digite el número del









documento que se va a modificar





Una vez digitado se debe finalizar con o simplemente dar un “intro” y

el sistema lo llevará al documento seleccionado, el sistema le permitirá modificar

los campos que no se encuentran “sombreados”, una vez realizada las

modificaciones seleccione el botón de grabar y el sistema le guardará los

cambios realizados.





4.6 Liberación de la Solicitud de Pedido







Transacción: ME54N individual, ME55 colectiva



Ruta vía Logística  Gestión de materiales  Compras; Solicitud de

menú: Pedido  Liberar  Individual o colectiva

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Las estrategias de liberación de las solicitudes de pedido cambiaron para el 2005

debido a que la elaboración del Certificado de Disponibilidad de Presupuestal se

realiza a través del Módulo de Presupuesto – FM; por lo tanto, la solicitud de

pedido deja de ser un documento presupuestal y se convierte en uno logístico. Por

esta razón, únicamente se tiene una estrategia de liberación bajo la

responsabilidad del Logístico asignado a cada Grupo Interdisciplinario

denominada “Compras * Secretarías”.





Liberación Individual ME54N







Transacción: ME54N



Ruta vía Logística  Gestión de materiales  Compras; Solicitud de

menú: Pedido  Liberar  Individual







Esta funcionalidad se ejecuta directamente en el documento en la “pestaña de

estrategia de liberación”, al acceder a la transacción el sistema lo lleva al último

documento tratado por el usuario. Recuerde tener la precaución de posicionarse

en el documento que desea liberar y hacerlo posición por posición.

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El usuario autorizado para liberar, una vez revisado el contenido del documento

procede a activar el botón ubicado en la pestaña de Estrategias de



Liberación. El sistema le presenta esta pantalla

indicándole que la liberación fue realizada satisfactoriamente y puede grabar el

documento .





Si la solicitud no ha sido actualizada en el modulo de contrataciones, el sistema

emitirá un aviso de rechazo así:

, lo que significa que no

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puede liberar el documento hasta que el responsable del proceso actualice este

modulo.





Liberación Colectiva ME55



Transacción: ME55 colectiva



Ruta vía Logística  Gestión de materiales  Compras; Solicitud de

menú: Pedido  Liberar  Colectiva



Esta opción de liberación le permite al usuario autorizado visualizar todos los

documentos que están pendientes por liberar. Al acceder a la transacción el

sistema le muestra el siguiente cuadro:

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Este cuadro le permite visualizar los documentos pendientes por liberar.

Lo primero es definir el código de liberación a efectuar

, es decir, A3 – “Compras * Secretarías”.









Una vez seleccionado el código de liberación, se procede a definir el grupo de

compras respectivo de acuerdo a la

dependencia donde se encuentre.

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Definidas las dos variables y

se debe activar el botón ejecutar.





El sistema le mostrará los documentos que están pendientes por liberar según el

Grupo de Compras seleccionado, así:









Para revisar el documento que desea liberar basta con dar un click al número del





documento y el sistema lo llevará inmediatamente a él .





Una vez realizado el proceso de verificación, la liberación se hace de la siguiente

manera: posicione el cursor en el número del documento a liberar, haga click

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derecho al mouse y el sistema le desplegará un menú del que deberá escoger la

opción









Al dar un click en la opción indicada el sistema le confirma la liberación de la

siguiente manera:









Lo que significa que la liberación se realizó satisfactoriamente.

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4.7 Peticiones de Oferta





Transacción: ME41



Ruta vía Logística  Gestión de materiales  Compras  Peticiones

menú: de oferta  peticiones de oferta  Crear







Las peticiones de oferta son las mismas invitaciones que se hacen a los

proveedores a cotizar un grupo de materiales o servicios definidos en una Solicitud

de Pedido. Para acceder a este paso del proceso, las Solicitudes de Pedido deben

estar liberadas totalmente por las personas responsables. Toda Petición de Oferta

se debe crear con referencia a una o varias Solicitudes de Pedido liberadas.

Al acceder a la transacción el sistema le presenta una ventana con unos campos

obligatorios que deben ser llenados completamente:

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, la clase siempre será AN, recomendado por el

estándar.

, el sistema propone la fecha del día en que se este

creando.

, fecha máxima que tiene el proveedor para realizar

la oferta.



, campo que el sistema completa automáticamente

cuando se crea, asignando un número consecutivo.

, se deberá elegir la organización de compras, según el

caso:

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Posteriormente se deberá hacer referencia a la Solicitud de Pedido del proceso de

contratación que se quiere cotizar, haciendo Click en el botón .

El sistema le propone que le digite el número de la Solicitud de Pedido tomada

como referencia, o simplemente le da opciones de búsqueda.

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Al digitar el número y terminar con el sistema le trae las posiciones de la

Solicitud de Pedido:

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Las posiciones que se desean cotizar deberán ser marcadas una por una

haciendo Clic en el inicio de la fila correspondiente:

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Después de estar marcadas se oprime el botón de tomar significando

con ello que esas posiciones las adoptará la petición de oferta que se este

creando.

El sistema verifica las posiciones seleccionadas en lo relacionado con las fechas

(fecha de entrega Vs. Fecha de plazo de oferta), siendo siempre la fecha de

entrega mayor o igual que el plazo de la oferta pero nunca menor, de ser así el

sistema no le permitirá continuar y le mostrará un aviso como el siguiente, para

que le cambie la fecha de entrega:









El usuario puede ajustar la fecha de entrega de todas las posiciones con el fin de

poder continuar con el proceso de creación.

Una vez verificadas las fechas el sistema le presenta la Petición de Oferta de la

siguiente manera:

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Observamos que las Peticiones de Oferta contienen la información heredada de la

solicitud de Pedido en cuanto a Materiales y cantidades para cotizadas.

Después de este procedimiento lo que falta para completar la Petición de Oferta

es definir los proveedores que se invitarán a participar, para ello se deberá oprimir

el botón ubicado en la fila cuatro del documento.







Esta función le permitirá al Usuario seleccionar los proveedores digitando el

número del NIT en el campo que aparece en el siguiente

cuadro:

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Una vez digitado y confirmado con un “intro” el sistema le trae la información del

Proveedor de la base de datos con el fin de verificar el nombre y sus datos básicos

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Después de verificar se puede grabar el documento oprimiendo el botón . Una

vez grabado el sistema le informa el número de petición de oferta en la fila de

confirmación ubicada en parte superior del documento



.

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Se procede de igual manera con todos los proveedores que desea invitar teniendo

en cuenta que debe anotar los números asignados por el sistema.







Actualizar las ofertas



Transacción: ME47



Ruta vía Logística  Gestión de materiales  Compras  Peticiones

menú: de oferta  Oferta  Actualizar

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Una vez que los proveedores entreguen las cotizaciones en la fecha y hora fijada,

se deberán actualizar los precios en las ofertas creadas en el sistema, mediante la

transacción ME47. Al ejecutarla el sistema le pedirá inmediatamente que digite el

número de la oferta que quiere actualizar, por eso es necesario que el Usuario

tenga precaución y anote los números al grabar las ofertas.









Al digitar el numero el sistema le trae la oferta dejando visible el campo de precio

para que el usuario los digite. Tenga en cuenta que los precios digitados deberán

ser sin IVA ya que el sistema lo liquida internamente.

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Cuadro con los precios digitados

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Posteriormente se finaliza con grabar. Tenga en cuenta que el documento una

vez grabado no se puede modificar por ningún motivo, razón por la cual antes de

grabar se debe revisar que los precios estén bien digitados.

El sistema le confirmara esta actualización con el siguiente aviso informativo:



. Realice el mismo procedimiento

con cada oferta presentada.

Solicite al Administrador del Sistema MM que corra el programa ZLIC para que el

sistema le asigne un número igual a las ofertas realizadas con la misma Solicitud

de Pedido, con el fin de que el sistema las pueda comparar.

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Este número puede ser consultado por el usuario con la transacción ME48 de

visualización de oferta. Digita un de los números de las ofertas actualizadas y

finaliza con “intro”









Seleccione el botón cabecera y observe el numero asignado por el sistema



.

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Este número será importante para el proceso de comparación de ofertas.





Comparación de ofertas



Transacción: ME49



Ruta vía Logística  Gestión de materiales  Compras  Peticiones

menú: de oferta  Oferta  Comparación precios







El sistema le permite crear un cuadro comparativo de precios que servirá como

soporte para facilitar la toma de decisiones. Al activar la transacción ME49 el

sistema le presenta el siguiente cuadro:

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El usuario solo deberá llenar los siguientes campos:







es el numero obtenido en el paso anterior.





La oferta de valor medio le permite al sistema calcular y

presentar la media aritmética de los valores cotizados por posición y la oferta de

valor mínimo le permite al sistema señalar el menor valor ofrecido por los

proveedores por cada posición.



Le permite al sistema calcular los impuestos e

incluirlos dentro del análisis.

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El sistema presenta el siguiente cuadro comparativo:









El sistema califica las ofertas asignándole a los proveedores números de menor a

mayor según la ocurrencia siendo el número la mejor oferta por presentar el

menor valor y van aumentando de uno en uno según la cantidad de proponentes

invitados ( , etc.)

El sistema también califica la mejor oferta total asignando la misa escala a los

proveedores invitados.

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Para el ejemplo descrito la oferta anima total es de $21.994.oo si se adjudica por

ítem y de $22.446.oo si se adjudica por el menor valor total.





4.8 Pedidos





Los Pedidos y los Registros Presupuestales (Compromisos) son documentos

simultáneos, que reflejan en lenguaje del sistema en SAP R/3 las condiciones

contractuales de los procesos de contratación generados en el Municipio de

Medellín.





Los Pedidos se deben crear siempre se pueden crear con referencia a una

Solicitud de Pedido liberada o a una solicitud de pedido y un contrato marco. Se

pueden crear Pedidos de Materiales y de servicios.





Creación de Pedidos



Transacción: ME21N



Ruta vía Logística  Gestión de materiales  Compras  Pedido 

menú: Crear  Proveedor/centro suministrador conocido







Creación de Pedido de Materiales y Servicios





Al acceder a la transacción ME21N el sistema le presenta el siguiente cuadro que

tiene en su interior una serie de campos que deben ser llenados como a

continuación explicamos:

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La fila cuatro presenta una serie de botones que representa diferentes

funcionalidades:







El botón de le permite al usuario abrir una ventana de ayuda

en la parte izquierda de la pantalla donde se ubicaran los documentos que

servirán de referencia para la creación y modificación de los Pedidos. Al activar

este botón el sistema le presenta el siguiente cuadro:

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Al activar el botón el sistema automáticamente crea un documento nuevo.



El botón sirve para posicionarse en un Pedido conocido.



El botón le permite al usuario guardar parcialmente un Pedido sin que aun

no se haya terminado de definir.



El botón le permite al usuario verificar el estado del proceso de creación. El

sistema le informa mediante mensajes preventivos como va el proceso de

creación y lo que le hace falta para terminarlo satisfactoriamente.



Los botones están relacionados con los

procesos de impresión física de los Pedidos.

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El botón le sirve de “Ayuda” al usuario en diferentes temas.



El botón ampliamente explicado en el capítulo de Solicitudes

de Pedido.





Un Pedido esta compuesto por cuatro partes a saber:

 Información general ubicada en el encabezado del Pedido:







El botón es la canastilla de compras, que sirve de deposito de los documentos

o posiciones que son arrastrados del con el Mouse desde la ventana que se crea



cuando se activa el botón .



En el campo el sistema propone un menú de opciones en

donde el usuario debe escoger el tipo de Pedido que quiere crear según el bien o

servicio que se esta contratando. El menú que se despliega oprimiendo el botón

es el siguiente, teniendo en cuenta que los parametrizados para el Municipio de

Medellín son los que inician con la letra “Z”:









En el campo se digitará el NIT del

proveedor asignado.



El campo fecha de creación del documento el sistema siempre

propondrá como fecha la del día en que se este creando el Pedido.

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 La cabecera del Pedido que tiene en su interior varias pestañas

en donde se deben consignar datos que el sistema va solicitando a través

de la creación:









Para el 2005 en la pestaña de “datos adicionales” el sistema esta solicitando la

definición de las fechas inicio y fin del contrato, para que sean tenidas en cuenta

para la liquidación del as pólizas de garantía. Por lo tanto el usuario deberá llenar

estos campos con las fechas de ocurrencia.









 El resumen de posiciones que tiene en su interior

información abreviada o resumida de todas la posiciones que componen un

Pedido:

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 El detalle de posición que tiene en su interior pestañas que

contienen información especifica de una posición determinada:









Para crear un Pedido de materiales se deben realizar el siguiente proceso:

Ejecutar la transacción

Empezar a llenar los campos obligatorios de arriba hacia abajo iniciando con

seleccionando del menú la opción .



El sistema inmediatamente le solicita campo ubicado en la









cabecera del Pedido, que al abrirlo le presenta el menú

del cual se debe escoger para materiales y para

servicios.

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A continuación se debe activar el botón para abrir la

ventana que permitirá seleccionar el documento referencia del que se heredará el

Pedido (Solicitud de Pedido o contrato marco).









Dicha ventana contiene unos botones que facilitan la búsqueda de los

documentos . El botón llamado variante de

selección despliega un menú que le permite escoger el tipo de documento

Referencia,

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Al seleccionar la opción “Solicitudes de Pedidos” el sistema le presenta un cuadro

donde le indica que debe registrar el número de Solicitud de Pedido que tiene

como referencia, recuerde que el usuario lo debe conocer:

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Al seleccionar la opción “Peticiones de Oferta” el sistema le presenta un cuadro

donde le indica que debe registrar el número de Petición de Oferta que tiene como

referencia, recuerde que el usuario lo debe conocer:

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En cualquiera de las dos opciones el usuario una vez digitado el número deberá

terminar con el botón que le indica al sistema que debe ejecutar la selección.

Inmediatamente el sistema le presenta el documento en la ventana de



.

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El botón copiar le permita al usuario transportar el documento seleccionado

al Pedido que esta creando, copiando la información del documento referencia al

nuevo Pedido. Esta función también la puede realizar marcando el documento y

arrastrándolo con el Mouse (Clic sostenido) soltándolo en la canasta de compras.

El botón le permite “refrescar”, traer o cambiar el documento seleccionado.



El botón le permite buscar un número específico de documento en la ventana

de resumen de documento activo.



Los botones y le permiten cambiar la disposición o presentación de la

información en la ventana.

Cuando el Usuario selecciona una Petición de Oferta como documento referencia,

la información del pedido se puede catalogar como completa, es decir toda la

información que el sistema necesita en el pedido la hereda de la petición de

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Oferta: precios, materiales, proveedor, grupo de compras, etc. Solo es necesario

copiar el objeto del contrato en la pestaña de “textos” ubicada en la cabecera,

como sigue:









Verifique que la fecha de entrega ubicada en el resumen de posición sea

la que el proveedor estimó para el suministro de los materiales.

Al oprimir el botón de verificación el sistema le indicara que el documento esta

listo para ser grabado e inmediatamente le emite un mensaje de confirmación

donde le muestra el numero que le fue asignado.





Cuando el Usuario selecciona una Solicitud de Pedido como documento

referencia, el sistema le pide que complete la información del Pedido en lo

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relacionado el Proveedor y los precios de los materiales y servicios (recuerde que

debe invertir, es decir en la cantidad el valor sin IVA y en el precio $1), además de

copiar el objeto del contrato en la pestaña de “textos” ubicada en la cabecera,

como sigue:

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Cuando se está elaborando un pedido de Servicios, a partir del 2005 el sistema le

obliga a digitar el campo de indicador de IVA ubicado en la pestaña de “Factura”

en el detalle de posición.









El indicador de IVA se selecciona de las siguientes alternativas:

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Verifique que la fecha de entrega ubicada en el resumen de posición sea

la que el proveedor estimó para el suministro de los materiales.

Se digitan los precios y se define el proveedor y al oprimir el botón de

verificación el sistema le indicara que el documento esta listo para ser grabado

e inmediatamente le emite un mensaje de confirmación donde le muestra el

numero que le fue asignado.





4.9 Creación de Documentos anexos al Pedido





Con el fin de proporcionar una información más clara y completa del proceso de

contratación, se hace necesario introducir en el sistema información adicional que

explique claramente todo los elementos que le dieron origen al contrato, acta de

adjudicación, el Contrato, estudios de adjudicación etc.

En el Pedido el sistema tiene una funcionalidad que esta ubicada en la fila tres



“Servicios para objeto” del cuadro de dialogo y se identifica así:

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Esta funcionalidad le permite insertarle al documento cualquier tipo de archivo

adjunto (versiones de Office Word, Excel o Power Point) que contenga información

relacionada con el proceso.

Al oprimir el botón el sistema le propone un menú donde aparece la opción de

Crear un archivo como documento adjunto así:

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Al seleccionar “Crear anexo” el sistema lo leva a un cuadro donde le permite

encontrar el archivo que quiere insertar al documento, bien sea del disco duro del

equipo o de un CD o Diskette externo.









Una vez encontrado y seleccionado el archivo el usuario deberá oprimir el botón



para adjuntar el archivo a la Solicitud de Pedido.

Para visualizar los documentos adjuntos a una Solicitud de Pedido se debe oprimir



el botón y el sistema le propone el menú del que deberá escoger la opción



y el sistema le presentará un cuadro donde le

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muestra todos los archivos que están vinculados al documento. Solo basta con

dar un doble Clic al archivo que quiere visualizar y el sistema lo lleva

inmediatamente a él.









El Usuario podrá adjuntar tantos archivos como crea conveniente para sustentar o

complementar el proceso.





Una vez este terminada la solicitud de pedido se debe diligenciar el modulo de

procesos de contratacion, transacción ZMM_LIC, etapa contractual, para que ésta

pueda ser liberada. Manual de Procesos de Contratación.doc

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4.10 Modificación de Pedido







Transacción: ME22N



Ruta vía Logística  Gestión de materiales  Compras  Pedido 

menú: Modificar







Al acceder a la transacción el sistema lo ubicará en el último Pedido tratado por el

usuario, luego se debe tener especial precaución para no modificar un documento

errado.

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Se puede observar que la fila tres indica que el usuario esta en la transacción de

modificar Pedido.







El siguiente paso es posicionarse en el documento que quiere modificar, en el

caso de que el número no coincida con el que el sistema tiene propuesto. Para

cambiar de documento se deberá oprimir el botón e inmediatamente el

sistema le muestra un cuadro donde le propone que digite el numero del

documento que se va a modificar









Una vez digitado se debe finalizar con o simplemente dar un “intro” y

el sistema lo llevará al documento seleccionado. Una vez allí, el sistema solo le

permitirá modificar los campos que no se encuentran “sombreados”. Para terminar

las modificaciones simplemente se debe digitar el botón de grabar y el sistema

le guardará los cambios realizados.





4.11 Contrato Marco para Uniones Temporales





Para crear el Contrato Marco relacionado con Uniones Temporales es necesario

antes de todo, inscribir en el maestro de Proveedores a la Unión Temporal. El

Usuario responsable de esta inscripción le asignará un código consecutivo creado

especialmente para este tipo de Proveedores y además deberá digitar la

información básica de los Miembros de la Unión en la función de interlocución.

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Transacción: ME31K



Ruta vía Logística  Gestión de materiales  Compras  Contrato

menú: Marco  Pedido Abierto  Crear







Al acceder a esta transacción el sistema le presenta el siguiente cuadro:









El Usuario deberá llenar los siguientes campos obligatorios:

Digitar el código asignado a la Unión Temporal.



Seleccionar ZMYS del menú siguiente:

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Estos campos se toman de la Solicitud de Pedido.

Una vez diligenciados estos campos de debe seleccionar la Solicitud de Pedido

que servirá como referencia para elaborar este contrato marco. Par elle se deberá

activar el botón ubicado en la fila cuatro:







Al activar este botón el sistema le presenta un cuadro donde se debe digitar el

número de la Solicitud de Pedido que servirá como referencia:

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Al ingresar esta información el sistema le crea un cuadro donde se crean los datos

de cabecera del contrato marco:

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El Usuario deberá llenar los siguientes campos:



Digitar la fecha de vencimiento del contrato.



El valor del contrato, incluidos los impuestos.

Al llenar estos campos obligatorios el sistema lo lleva a la Solicitud de Pedido para

que el Usuario seleccione la(s) posición(es) así:

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La marcación se realiza haciendo un Clic al inicio de la posición





y posteriormente la toma con el botón

ubicado en la fila cuatro.

El sistema muestra la información resumida en el documento siguiente:

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Finaliza con el botón de grabar y el sistema le asigna un número consecutivo.

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4.12 Liberación de Pedido







Transacción: ME29N individual, ME28 colectiva



Ruta vía Logística  Gestión de materiales  Compras  Pedido 

menú: Liberar  Individual o colectiva







Las liberaciones las deben realizar los responsables asignados en el proceso,

para los Pedidos de Funcionamiento son el Secretario de Despacho respectivo El

Analista Presupuestal y el Grupo de compras; Para los Pedidos de Inversión son

la Unidad de Contaduría, El Secretario de Despacho, el Analista Presupuestal y el

Grupo de Compras conservando el orden asignado. Estos permisos están

controlados por autorizaciones previamente asignadas, lo que significa que solo

los responsables podrán ejecutar esas transacciones.





Liberación Individual ME29N





Esta funcionalidad se hace directamente en el documento en la “pestaña de

estrategia de liberación” ubicada en la cabecera del documento. Al acceder a la

transacción el sistema lo lleva directamente al último documento tratado por el

Usuario. Recuerde tener la precaución de posicionarse en el documento que

desea liberar.

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El Usuario autorizado para liberar, una vez revisado el contenido del documento

procede a activar el botón ubicado en la pestaña de Estrategias de







Liberación. El sistema le presenta que le indica que

la primera liberación fue realizada satisfactoriamente, y que el documento puede

ser liberado por la siguiente instancia. Los Usuarios responsables de la demás

instancias deberán repetir este procedimiento para que el documento quede listo

para el siguiente paso del proceso.

Si el sistema le emite un aviso de rechazo que

dice , significa que no puede

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liberar el documento hasta que el Funcionario responsable del proceso actualice

los datos de la contratación en el modulo de procesos de contratación.





Liberación Colectiva ME28





Esta opción de liberación le permite al usuario autorizado visualizar todos los

documentos que están pendientes por liberar. Al acceder a la transacción el

sistema le muestra el siguiente cuadro de dialogo:









Este cuadro le permitirá tamizar los documentos pendientes por liberar según el

perfil definido, es decir cada Secretario de Despacho liberará los documentos

inherentes a su Secretaría, definida por un código llamado “grupo de compras”.

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Lo primero es definir el código de liberación a

efectuar . El sistema los tiene clasificados en

orden de prelación así:









Una vez seleccionado el código de liberación, se procede a definir el grupo de

compras respectivo seleccionando el que le

corresponde de un listado propuesto por el sistema:









Definidas las dos variables y

se deberá activar el botón ejecutar. El

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sistema le mostrará los documentos que están pendientes por liberar según el

perfil descrito así:









Para revisar el documento que desea liberar basta con dar un Clic al número del



documento y el sistema lo llevará inmediatamente al él .





Una vez realizado el proceso de verificación, la liberación se hace de la siguiente

manera: posicione el cursor en el número del documento a liberar, haga Clic

derecho al Mouse y el sistema le desplegará un menú del que deberá escoger la

opción

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Al dar un Clic en la opción indicada el sistema le confirma la liberación de la

siguiente manera:









Lo que significa que la liberación se realizó satisfactoriamente. El usuario podrá

continuar liberando los demás documentos que tenga pendientes y una vez que

termine es necesario que termine el proceso con el botón grabar para que el

sistema guarde los documentos grabados, a lo que le presentará el siguiente

cuadro

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Los demás usuarios responsables de liberar el documento realizaran este

procedimiento escogiendo el código de liberación asignado.





4.13 Entrada de Mercancía para bienes y servicios







Transacción: MIGO



Ruta vía Logística  Gestión de materiales  Gestión de Stocks 

menú: Movimiento de Mercancías  MIGO.

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Esta funcionalidad le permite al Usuario hacer la entrada de mercancía parcial o

total del contrato, una vez estén liberadas todas las instancias del Pedido. Esta

relacionada con los recibos a entera satisfacción que generan los interventores de

los contratos. En este momento del proceso se inicia la Contabilización de los

materiales o servicios.



Al ingresar con la transacción el sistema le

presenta el siguiente cuadro:









El campo le ofrece al Usuario un menú del que solo se tienen

parametrizadas cuatro alternativas: , ,

y .

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Para hacer la entrada de las mercancías al sistema el usuario deberá escoger la

alternativa . El sistema directamente le solicita que digite en el

campo correspondiente el numero del Pedido correspondiente .









Al digitar el número del Pedido el sistema le trae los materiales que hacen parte

del Contrato.

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En el campo el Usuario deberá hacer referencia expresa

de la factura que acompaña la respectiva entrega. No se deben recibir mercancías

que no estén debidamente facturadas.

Posteriormente se le debe definir al sistema las entradas respectivas: si se

recibieron todas las unidades del material basta con hacer un Clic al

campo . Si la entrega es parcial, además del Clic en el campo

se deberán digitar las unidades recibidas en el campo

respectivo , para ingresar la descripción de los materiales o

servicios que se reciben se hace clic en el botón , se abre la

siguiente pantalla y el campo texto se digita el nombre del material o servicio,

también se puede copiar de la pantalla anterior txt breve mat.

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Una vez digitada la información el Usuario verificara esta operación activando el

botón , el sistema le emitirá un mensaje de confirmación y a continuación

se deberá grabar el documento . En el momento de grabar el sistema le

asignará un número consecutivo y le imprimirá automáticamente el documento en

la impresora que se tenga como predeterminada en su equipo de cómputo.

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Este documento llamado

deberá ser firmado por el Interventor del contrato y posteriormente se entregará

junto con la factura en la taquilla única de recepción de facturas en la Unidad de

Contaduría de la Secretaría de Hacienda.





Anulación de la Entrada de Mercancía





Para anular el documento de entrada de mercancías o recibo a satisfacción se

deberá activar la transacción y escoger en el

menú la opción . El sistema le solicitará que digite en el campo

correspondiente el numero de documento que desea anular. Al digitarlo

el sistema le traerá el documento, indicando que únicamente se puede confirmar

la anulación de toda la cantidad recibida por posición .

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La anulación solo se hace efectiva cuando el Usuario le da un Clic al campo e

inmediatamente aparece un “Chulito” , repitiendo este mismo procedimiento en

todas las posiciones del documento para que sea anulado totalmente.

Posteriormente se finaliza con grabar y el sistema le emite un mensaje donde

le asigna un número al documento anulado.

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En el evento que el sistema no le imprima automáticamente el recibo a

satisfacción, se debe realizar el siguiente procedimiento:



Transacción: MB02



Ruta vía

menú:



Digitar en la caja de comandos



El sistema le pide que digite el número del documento de contabilidad





correspondiente , al hacerlo le presenta el siguiente

cuadro:

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El paso siguiente es hacer un doble Clic en cualquier parte de los textos negros





, mostrando la

pantalla:









Debido a que la impresión de documentos en SAP son mensajes, se debe activar

el botón e inmediatamente se presenta el siguiente cuadro:

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Si el documento ya se ha impreso con anterioridad aparece la línea:



, que significa

que el mensaje de impresión ya esta creado, si desea imprimirlo nuevamente

deberá marcar la línea y activar el botón de repetir mensaje:









Al hacerlo el sistema le crea una nueva fila así:

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, para cambiar el

estatus del mensaje de a hay que definir la impresora que realizara la

función activando el botón el sistema le presenta el siguiente

cuadro:









El usuario deberá llenar los siguientes campos:

Con la palabra “IMPR” que para el

sistema es la sigla de “impresora default” que significa que la operación la

ejecutará en la impresora predeterminada de su computador.





Activar el flan de dar salida inmediatamente

En el menú de portada SAP seleccionar

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Quedando el cuadro así:









Posteriormente se devuelve con la flecha verde y se activa el botón de

, seleccionando del menú

la opción “4”.

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Quedando el cuadro así:









Posteriormente se devuelve con la flecha verde y se finaliza la operación

con . El sistema imprime el documento llamado “Recibo a satisfacción” que

deberá ser firmado por el interventor y junto con la factura del proveedor

entregado en la taquilla única de recepción de facturas en la Unidad de

Contaduría.

Si el documento no se ha impreso nunca el usuario deberá crear el mensaje de la

siguiente manera:



Definir la clase de mensaje en la columna indicada , abriendo el código de

selección el sistema le presenta un menú del que se selecciona la alternativa

.

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Definida la clase de mensaje el usuario deberá llenar el campo de idioma con las

iniciales “ES” que significan español.





Posteriormente deberá definir los y los proceso

descrito anteriormente.


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