RENDICION DE CUENTAS - PowerPoint

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RENDICION DE CUENTAS - PowerPoint Powered By Docstoc
					Periodo Administrativo 1 de Enero
de 2008 a 31 de Diciembre de 2008
VAMOS POR LA CALIDAD

  POR COGUA VALE LA PENA

  JAVIER ANTONIO GARZON RODRIGUEZ
            Alcalde Municipal
BIENVENIDOS
              PREAMBULO
Una vez iniciado el periodo de gobierno, la
administración que presido se concentró en la
formulación del Plan de Desarrollo Municipal “Vamos
por la Calidad” “Por Cogua vale la Pena”, que como su
nombre lo indica tiene por objeto potenciar al
Municipio con el fin de lograr la calidad de vida de sus
habitantes y del quehacer administrativo y cotidiano
de nuestro territorio.
Dicho objetivo conlleva un reto importante no solo a
nivel administrativo, sino en general de la comunidad
de forma que en un futuro próximo logremos
disminuir la brecha de pobreza existente, mejorar las
condiciones medio ambientales de nuestro Municipio,
lograr una población productiva y un mejoramiento
del ingreso promedio de nuestra comunidad; pero
sobre todo la producción de hombres y mujeres con un
alto capital humano y orgullosos de ser Coguanos.
                   LOS ENFOQUES
ENFOQUE POBLACIONAL
  El ser humano es el sujeto y el objeto de la planeación del
 desarrollo; por lo tanto este enfoque es el eje central de la
 planificación de las acciones públicas a través de las variables
 relacionadas con el desarrollo humano sostenible en las fases
 de nacimiento, crecimiento, desarrollo, reproducción y
 envejecimiento de los ciudadanos.

ENFOQUE DE DERECHOS
  Dirigido a socializar los derechos y deberes individuales y
  colectivos de los ciudadanos y ciudadanas para que los ejerzan
  y mejoren sus condiciones de vida.
ENFOQUE DE GÉNERO
 Dirigido a estimular la igualdad en oportunidades y
compromisos entre hombres y mujeres, niños y niñas.

ENFOQUE TERRITORIAL Y AMBIENTAL
Dirigido a reconocer y potenciar el territorio, entender
  su
capacidad e intervenirla con criterios de sostenibilidad
ambiental para garantizar y regular el equilibrio entre el
territorio, la economía, el ambiente y, la población
beneficiaria y defensora de la armonía con su entorno.
ENFOQUE DE PARTICIPACIÓN
  El desarrollo territorial es un proceso de construcción social, por
  lo tanto se hace necesario promover la construcción de un futuro
  viable con jóvenes líderes que hagan el relevo generacional y
  con comunidades responsables y cohesionadas que estimulen el
  desarrollo de cada vereda a través de la expresión de sus deseos,
  fines, valores y expectativas, que se traduzcan en acciones de
  productividad, competitividad, sostenibilidad y gobernabilidad.

ENFOQUE REGIONAL
  El desarrollo del Municipio debe realizarse en forma armónica y
 teniendo en cuenta las potencialidades de nuestros vecinos,
 desarrollando estrategias regionales que permitan un mejor
 aprovechamiento de los recursos, la potencilización del territorio
 y del capital humano.
LA MISION
 Cogua es un ente territorial de la división político administrativa del Estado, con
 autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los limites señalados por la
 Constitución y la Ley. El Municipio concentrara sus acciones en :
    1. Proteger a la niñez, la adolescencia y la juventud como una de sus riquezas, a través
    de la prestación de todos los servicios: educativos, de salud, públicos, transporte,
    cultura, deporte.
    2. Crear el desarrollo endógeno del territorio como proceso social, económico, político
    y cultural .
    3. Ejercer control ambiental para garantizar la sostenibilidad del territorio, los
    ecosistemas y la vida.
 Dispone de un equipo humano capacitado y comprometido para responder a sus
 obligaciones y algunos recursos que, multiplicados con gestión y con corresponsabilidad
 de la ciudadanía dan cuenta de niños, adolescentes y jóvenes educados, saludables,
 confiados, con valores, principios, disciplina, capacidades y buenos niveles de
 asociatividad, para ser competitivos en este territorio próspero y con urgencia de ser
 ambiental y productivamente sostenible
LA VISION
• Al terminar el año 2011, la población de Cogua habrá alcanzado buenos niveles
  de salud, educación organización, participación sentido de pertenencia y
  compromiso por el desarrollo del municipio. La población habrá fortalecido su
  confianza en sus líderes y autoridades y habrá interiorizado habilidades y
  competencias       productivas y empresariales, mejorado sus condiciones
  habitacionales en un ambiente de seguridad y confianza. El municipio habrá
  alcanzado mejores niveles de desarrollo veredal y económico, traducido en
  creación de industria limpia, agroindustrias, cadenas productivas, servicios y
  agroturismo que generen mejores ingresos para la población y el
  fortalecimiento     financiero institucional. La población habrá adquirido
  conciencia sobre el uso del territorio y el espacio público con enfoque
  ambiental y ecológico para disfrutar de un desarrollo sostenible. Y, en 11 años
  más (2019), En Cogua no habrá personas analfabetas, desnutridas, ni
  maltratadas en el seno de sus familias, ni agresores de la convivencia
  ciudadana. Tendremos muchos técnicos, empresarios y líderes haciendo
  carrera para el relevo generacional que requiere la Provincia de Sabana Centro y
  viviendo con dignidad.
NUESTROS RECURSOS
Sistema General de Participaciones
      SECTOR
                         Ultima Doceava
                        2007 Conpes 108
                                          Crecimiento 4% del
                                           PIB 2007 conpes
                                               110 -111
                                                               Ajuste 11/12as 2007
                                                                  conpes 112/08
                                                                                     11/12 PTES SGP
                                                                                           2008
                                                                                                          TOTAL 11/12 PTES
                                                                                                             SGP 2008
                                                                                                                                 TOTAL
                                                                                                                             APROPIADO 2008

ALIMENTACION
                              6,380,134            530,305                  1,184        18,026,547            18,026,547        24,938,170
ESCOLAR

Alimentación
                              6,380,134            530,305                  1,184        18,026,547            18,026,547        24,938,170
Escolar

EDUCACION                    26,995,904         11,568,217                      0       222,036,866           265,866,866       304,430,987

Calidad matricula
                             26,995,904         11,568,217                              209,106,866           209,106,866       247,670,987
oficial

Calidad matricula
                                                                                         12,930,000            56,760,000        56,760,000
oficial SISBEN I y II

SGP PRIMERA
                                                                                                      0        48,581,629        48,581,629
INFANCIA

SGP Primera
                                                                                                               48,581,629        48,581,629
infancia

SALUD                        53,709,704         24,161,902                      0       719,376,260           719,376,260       797,247,866
Regimen
Subsidiado                   40,504,275                                                 554,419,000           554,410,580       594,914,855
Continuidad
Regimen
Subsidiado                    8,513,677         24,161,902                              113,529,190           113,372,430       146,048,009
Ampliación

Salud Pública                 4,691,752                                                  51,428,070            51,428,070        56,119,822
                                                                     Sistema General de Participaciones
                        Ultima Doceava    Crecimiento 4% del                                                                  TOTAL
                                                                 Ajuste 11/12as 2007   11/12 PTES SGP    TOTAL 11/12 PTES
    SECTOR            2007 Conpes 108 (a.  PIB 2007 conpes
                                                                 conpes 112/08 a. 26         2008           SGP 2008
                                                                                                                            APROPIADO
                               5)         110 (a. 3)-111 (a. 17)                                                               2008
AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO                61,474,688             5,109,659               11,410        409,796,825        519,122,093      585,717,850
BASICO
Agua Potable y
saneamiento                  61,474,688             5,109,659               11,410        409,796,825        519,122,093      585,717,850
básico
SGP PROPOSITO
                             73,469,749             6,106,665               13,635        502,752,748        722,393,912      801,983,961
GENERAL

Deportes                      5,997,531               498,503                 1,112          9,707,240         68,942,653      75,439,799


Cultura                       4,498,148               373,877                   834          7,280,430         51,706,990      56,579,849

SGP libre inversión
                             62,974,070             5,234,285               11,689        485,765,078        601,744,269      669,964,313
(Inv. Forzosa)

SGP LIBRE
                             58,309,325             4,846,559               10,823        381,635,787        472,302,353      535,469,060
DESTINACION

SGP Libre
                             58,309,325             4,846,559               10,823        381,635,787        472,302,353      535,469,060
Destinación

     TOTAL                  280,339,504           52,323,307                37,052       2,253,625,033      2,717,088,031    3,049,787,894
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2008
                            ESTIMATIVO          RECAUDO            SALDO POR              %
           CONCEPTO
                              TOTAL            ACUMULADO           RECAUDAR           RECAUDADO


TOTAL PRESUPUESTO DE       18,117,858,918.51   13,191,206,197.86   4,926,652,720.65        72.81
INGRESOS
INGRESOS ADMINISTRACION    15,803,420,167.84   11,241,336,135.48   4,562,084,032.36        71.13
CENTRAL
INGRESOS CORRIENTES        10,965,628,984.00    8,876,912,439.00   2,088,716,545.00        80.95

INGRESOS TRIBUTARIOS        7,035,595,444.00    6,164,900,566.00    870,694,878.00         87.62

IMPUESOS DIRECTOS           1,165,155,250.00    1,137,658,173.00     27,497,077.00         97.64

Predial Unificado           1,147,030,056.00    1,115,922,253.00     31,107,803.00         97.29

Impuesto sobre vehículos
                              18,125,194.00       21,735,920.00      (3,610,726.00)        119.92
automotores
                                       Ejecución Presupuestal de Ingresos 2008
                                     ESTIMATIVO          RECAUDO           SALDO POR             %
            CONCEPTO
                                       TOTAL            ACUMULADO          RECAUDAR          RECAUDADO

Industria y Comercio (actividad
                                       86,519,727.00      58,918,983.00     27,600,744.00           68.1
comercial)
Industria y Comercio (actividad
                                     2,945,100,524.00   2,554,178,029.00   390,922,495.00          86.73
Industrial)
Industria y Comercio 8actividad de
                                     1,208,520,876.00   1,207,811,976.00       708,900.00          99.94
servicios)
Industria y Comercio (actividad
                                        3,732,300.00       5,382,000.00     (1,649,700.00)         144.2
financiera)

Avisos y Tableros                     504,118,871.00     372,955,703.00    131,163,168.00          73.98

Ocupación de vias y espacios
                                           10,000.00          61,533.00       (51,533.00)         615.33
públicos

Vendedores Ambulantes                          00.00              00.00             00.00             0

Delineación urbana y urbanismo          4,922,576.00       4,201,750.00        720,826.00          85.36

Deguello de ganado menor                       00.00              00.00             00.00             0
                                         Ejecución Presupuestal de Ingresos 2008
                                       ESTIMATIVO          RECAUDO            SALDO POR             %
            CONCEPTO
                                         TOTAL            ACUMULADO           RECAUDAR          RECAUDADO

Espectáculos públicos                     1,200,705.00         207,000.00         993,705.00         17.24

Renta al Deporte                          5,415,051.00      12,995,006.00      (7,579,955.00)       239.98

Transporte Hidrocarburos                134,828,192.00              00.00     134,828,192.00            0

Sobretasa a la Gasolina                 970,904,922.00     801,577,513.00     169,327,409.00         82.56

Estampilla proanciano                     5,166,450.00       8,952,900.00      (3,786,450.00)       173.29

INGRESOS NO TRIBUTARIOS                3,930,033,540.00   2,712,011,873.00   1,218,021,667.00        69.01
TASAS TARIFAS Y DERECHOS POR
SERVICIOS PUBLICOS                      159,074,075.00     163,207,497.00      (4,133,422.00)        102.6
DOMICILIARIOS
Prestación de servicios de acueducto     63,612,215.00      83,033,514.00     (19,421,299.00)       130.53



Derecho conexión reconexión
                                         20,616,982.00       4,873,563.00      15,743,419.00         23.64
acueducto
                                            Ejecución Presupuestal de Ingresos 2008
                                                RECAUDO          SALDO POR
     CONCEPTO            ESTIMATIVO TOTAL                                           % RECAUDADO
                                               ACUMULADO         RECAUDAR
Otros ingresos de
servicios publicos              4,621,059.00      3,297,641.00      1,323,418.00             71.36
domiciliarios
Prestación de servicio
                              24,239,521.00      24,603,390.00      (363,869.00)             101.5
de alcantarillado
Conexión
                                7,529,136.00      1,195,969.00      6,333,167.00             15.88
alcantarillado
Derecho tratamiento
                                      00.00             00.00              00.00                  0
de aguas residuales
Aseo y recolección de
                              38,455,162.00      46,203,420.00     (7,748,258.00)           120.15
residuos sólidos

OTRAS TASAS                   110,744,103.00    132,030,951.00    (21,286,848.00)           119.22
Aprobacion de planos
urbanizaciones y              54,037,598.00      79,111,048.00    (25,073,450.00)            146.4
similares
Nomenclatura y otros
servicios de                     245,787.00       1,939,949.00     (1,694,162.00)           789.28
planeación
Guias de movilización
de ganado (sanidad               247,023.00        300,500.00         (53,477.00)           121.65
animal)
Venta de servicios
                                      00.00             00.00              00.00                  0
centro cultural (bus)
                                               Ejecución Presupuestal de Ingresos 2008
                                               ESTIMATIVO        RECAUDO         SALDO POR             %
                 CONCEPTO
                                                 TOTAL          ACUMULADO        RECAUDAR          RECAUDADO

Publicaciones de contratos                      38,685,880.00    23,606,400.00    15,079,480.00         61.02

Venta de formularios y pliegos                         00.00            00.00             00.00             0

Expedición de constancias certificados y paz
                                                10,084,469.00    12,813,400.00    (2,728,931.00)       127.06
y salvo

Alquiler d escenarios deportivos                 2,268,000.00      539,000.00      1,729,000.00         23.77

Otros Ingresos                                   5,175,346.00    13,720,654.00    (8,545,308.00)       265.12

MULTAS Y SANCIONES                              42,067,333.00    95,670,488.00   (53,603,155.00)       227.42

Multas y Sanciones de Gobierno                    871,900.00      2,648,000.00    (1,776,100.00)        303.7

Multas y sanciones de industria y comercio       8,888,900.00    10,388,798.00    (1,499,898.00)        116.87

Multas y sanciones de planeación                       00.00            00.00             00.00             0
                                      Ejecución Presupuestal de Ingresos 2008
                                     ESTIMATIVO          RECAUDO           SALDO POR             %
              CONCEPTO
                                       TOTAL            ACUMULADO          RECAUDAR          RECAUDADO

Sanciones de inspección de policia             00.00         215,600.00      (215,600.00)             0

Interes Predial                        30,000,000.00      76,166,543.00    (46,166,543.00)        253.89

Interes industria y comercio             1,687,119.00             00.00      1,687,119.00             0

Otros intereses                           619,414.00       6,251,547.00     (5,632,133.00)       1009.27

RENTAS CONTRACTUALES                   23,203,269.00      25,649,895.00     (2,446,626.00)        110.54

Arrendamientos bienes inmuebles        18,956,104.00      19,645,800.00      (689,696.00)         103.64

Alquiler de vehículos y maquinaria      4,247,165.00       6,004,095.00     (1,756,930.00)        141.37

PARTICIPACIONES NACIONALES           2,441,121,657.00   2,035,740,643.00   405,381,014.00          83.39

PARTICIPACIONES
                                      830,057,656.00     107,911,903.00    722,145,753.00            13
DEPARTAMENTALES

REGALIAS Y COMPENSACIONES             323,765,447.00     151,744,496.00    172,020,951.00          46.87
                                          Ejecución Presupuestal de Ingresos 2008
                                                           RECAUDO           SALDO POR              %
           CONCEPTO                 ESTIMATIVO TOTAL
                                                          ACUMULADO          RECAUDAR           RECAUDADO

RECURSOS DE CAPITAL                    4,837,791,183.84   2,364,423,696.48   2,473,367,487.36        48.87

RECURSOS DEL CREDITO                   2,500,000,000.00             00.00    2,500,000,000.00           0

INGRESOS FINANCIEROS                     110,960,000.00    137,592,512.15     (26,632,512.15)         124

Rendimientos Financieros ICLD            80,000,000.00      86,646,519.15      (6,646,519.15)       108.31

Rendimientos financierso Regalias                00.00              00.00              00.00            0

Rendimientos Financieros SGP
                                            960,000.00       3,939,257.00      (2,979,257.00)       410.34
Educación
Rendimientos Financieros SGP
                                         30,000,000.00      47,006,736.00     (17,006,736.00)       156.69
Proposito General F I

RECURSOS DEL BALANCE                   2,226,831,183.84   2,226,831,184.33            (00.49)         100

INGRESOS FONDOS ESPECIALES             2,314,438,750.67   1,949,870,062.38    364,568,688.29         84.25
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2008
                                                               EJECUTADO               %
                 DETALLE                 TOTAL APROPIADO
                                                                (Registros)        EJECUCION


GASTOS                                     18,117,858,919.00   10,028,626,342.00        55.35

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                    3,045,213,324.00    2,585,040,697.00        84.89

CONCEJO MUNICIPAL                            208,853,312.00      207,442,041.00         99.32

SECCION 2 - PERSONERIA MUNICIPAL              87,685,000.00       77,208,866.00         88.05

SECCION 3 - ADMINISTRACION CENTRAL          2,540,003,170.00    2,149,028,539.00        84.61

SECCION 4 - OFICINA SERVICIOS PUBLICOS       208,671,842.00      151,361,251.00         72.54

SERVICIO DE LA DEUDA                         489,688,125.00      489,686,626.00          100

GASTOS DE INVERSION                        14,582,957,470.00    6,953,899,018.00        47.69

SALUD                                       2,508,322,034.00    1,595,204,452.00         63.6

EDUCACION                                   4,997,870,429.00    1,250,990,470.00        25.03
                                   EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2008
                                        TOTAL           EJECUTADO
                   DETALLE                                                  % EJECUCION
                                      APROPIADO          (Registros)

CULTURA                                495,496,861.00     452,930,637.00           91.41

DEPORTE Y RECREACION                   769,909,135.00     453,546,444.00           58.91

VIVIENDA                               106,682,264.00     100,782,264.00           94.47

BIENESTAR SOCIAL                       385,794,613.00     211,616,360.00           54.85

ECONOMICO AGROPECUARIO AMBIENTAL       588,231,462.00     219,907,757.00           37.38

DESARROLLO TURISTICO                    57,000,000.00      40,700,000.00            71.4

MEDIO AMBIENTE                         509,530,761.00     206,369,163.00            40.5

INFRAESTRUCTURA                      1,869,404,704.00    1,389,495,416.00          74.33

ELECTRICO                              360,000,000.00     316,015,920.00           87.78

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL          307,229,186.00      64,096,404.00           20.86
                             EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2008
                                                        EJECUTADO
            DETALLE              TOTAL APROPIADO                           % EJECUCION
                                                         (Registros)


AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
                                     1,097,439,812.00     341,020,673.00           31.07
BASICO


EJE INSTITUCIONAL                      272,500,000.00     216,815,478.00           79.57



PARTICIPACION CIUDADANA                 22,000,000.00         700,000.00            3.18



SEGURIDAD CIUDADANA                    201,546,209.00      64,353,980.00           31.93


PREVENCION Y ATENCION DE
                                        34,000,000.00      29,353,600.00           86.33
DESASTRES
RECUPERACION DE CARTERA 2008
  DEUDA POR IMPUESTO PREDIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2007                742,290,322.00


  RECAUDO VIGENCIAS EXPIRADAS (2006 HACIA ATRÁS) – A 30 DE
                                                                      109.559.840.00
  NOVIEMBRE/08


  RECAUDO. VIGENCIA 2007 – A 30 DE NOVIEMBRE /08                      116.359.970.00


  RECAUDO VIGENCIA 2008 (01/07/08 – 30/11/2008) – A 30 DE NOVIEMBRE
                                                                       73.773.910.00
  /08


  TOTAL RECAUDO DE CARTERA IMPUESTO PREDIAL                           299.693.720.00


  PORCENTAJE DE RECAUDO                                                     30.44 %
                                  SITUACION DE BANCOS
                                   Saldos a 30/11/2008
                                    Cuentas Corrientes

          BANCO    RECURSOS PROPIOS        SGP               OTROS             TOTAL



OCCIDENTE                    492,212.00                                                492,212.00


BOGOTA                     80,419,835.00                                          80,419,835.00


POPULAR                   143,022,633.00    680,528,678.00      6,736,585.00     830,287,896.00


BBVA                       20,930,897.00                                          20,930,897.00


AGRARIO                    20,000,000.00                                          20,000,000.00

         TOTALES          264,865,577.00    680,528,678.00      6,736,585.00     952,130,840.00
                              SITUACION DE BANCOS
                               Saldos a 30/11/2008
                                Cuentas de Ahorros
          BANCO    RECURSOS PROPIOS        SGP                OTROS              TOTAL



OCCIDENTE                  33,800,750.00                         90,737,606.00     124,538,356.00


BOGOTA                         73,491.00                          5,360,807.00       5,434,298.00


COLMENA                    34,712,776.00                                            34,712,776.00


POPULAR                   325,192,235.00   2,145,407,254.00     297,337,705.00   2,767,937,194.00


BBVA                       14,575,346.00                                            14,575,346.00


BANCOLOMBIA                 1,211,773.00                         26,749,318.00      27,961,091.00

         TOTALES          409,566,371.00   2,145,407,254.00     420,185,436.00   2,975,159,061.00
Los Ejes de Inversión

              Eje Social


        Eje de Infraestructura


          Eje Económico y
             Ambiental


          Eje Institucional
           EJE SOCIAL
              SALUD
VIVIEND
   A                    EDUCACI
                          ON




BIENESTA
R SOCIAL                CULTUR
             RECREAC      A
              ION Y
             DEPORTE
                S
                   EDUCACION
Nuestras Metas:
• Vinculación al Sistema educativo municipal del 100% de
  los estudiantes entre 6 y 15 años de edad.
• Aumento del nivel académico. Que el 60% de los
  estudiantes de la básica secundaria y media vocacional
  logren los 72 puntos en pruebas saber e Icfes.
• Disminuir en un 100% la deserción escolar de los niños
  correspondientes a población vulnerable en los tres niveles
  de educación básica.
• Formación técnica, tecnológica y/o universitaria, asociada
  a una actividad económica importante, para más de 500
  jóvenes mayores de 18 años.
 RESULTADOS EDUCACION AÑO 2008
1. Planeación y Desarrollo
   Formulación Plan educativo municipal
2. Cobertura universal básica
• Atención de la problemática de aprendizaje asociada a Violencia
   intrafamiliar y conflictos escolares, a través de actividades con la
   comunidad educativa (padres, docentes y estudiantes), por parte de los
   cinco psicólogos contratados para las instituciones educativas, y la
   Comisaría de Familia, con una cobertura total de 722 padres de familia.
• Subsidio de transporte escolar para 590 estudiantes del sector rural, con
   recursos de la Gobernación y del Municipio.
• Atención de población con problemática de aprendizaje, a través del
   grupo interdisciplinario del centro de vida sensorial.
• Apoyo a estudiantes de bajos recursos con kits educativos y uniformes.
   En proceso de adquisición 4.000 kits y 250 uniformes para entrega en el
   2009.
                        RESULTADOS EDUCACION AÑO 2008

Continuidad educativa
• Subsidio de alimentación escolar para 1.979
  estudiantes de las Instituciones Educativas. Recursos
  del municipio, ICBF y padres de familia.
• Acciones de promoción de la salud y prevención de la
  enfermedad. Actividades coordinadas con el Plan de
  Intervenciones Colectivas (PIC) y el Hospital de
  Zipaquirá (proyecto de nutrición, salud sexual, salud
  mental).
                        RESULTADOS EDUCACION AÑO 2008
Calidad educativa
• Capacitación y entrenamiento a los estudiantes de las
  Instituciones Educativas departamentales para
  pruebas ICFES y pruebas del Saber.
• Apoyo a las instituciones educativas en la formación
  del idioma extranjero, con la entrega de cinco cursos
  completos de inglés.
• Convenio con CENDEC para la atención a la Población
  Discapacitada
                              RESULTADOS EDUCACION AÑO 2008
Pertinencia en educación para el trabajo
• Suscripción de convenio con el SENA, capacitación de 523
  alumnos así: 65 en técnica agroindustrial, 25 en tecnologías en
  producción pecuaria, 25 salud pública y 408 en informática
  básica, belleza, maquillaje y asociación empresarial.
• En proceso firma de convenio con la Universidad Uniagraria para
  que los estudiantes del SENA tengan la oportunidad de acceder
  al título profesional en esta universidad una vez hayan
  terminado la formación técnica o tecnológica en el SENA.
• Formulación de proyecto y asignación de recursos para la
  construcción de la infraestructura necesaria en las instituciones
  educativas para el cambio de modalidad, por un valor de 3.000
  millones de pesos.
• Formulación del proyecto y asignación de recursos para la
  dotación de las instituciones educativas con bibliotecas y ayudas
  técnicas.
                          RESULTADOS EDUCACION AÑO 2008

• Apoyo a las instituciones educativas en la definición de
  sus respetivas modalidades: Procesamiento de
  alimentos, Administración agropecuaria, Recreación y
  deportes, Mecatrónica y Administración comercial.
• Suscripción del convenio “Plan Primavera”, entre el
  ICETEX, la Gobernación de Cundinamarca y el
  municipio para subsidiar a los bachilleres (de los
  niveles 1 y 2 del SISBEN) en sus estudios de educación
  superior, a través de créditos y subsidios.
Nuestras Metas
                         SALUD
 Estabilizar la pirámide poblacional en los dos
  primeros quintiles de edad, mediante la reducción
  a cero de muertes de niños en Cogua por causas
  prevenibles.
 Mejorar sustancialmente las condiciones de salud
  en la población infantil. Al finalizar esta
  administración ningún coguanito habrá nacido
  con peso inferior a 2.500 gramos.
 Disminuir en el municipio de la incidencia de
  enfermedades de transmisión sexual, incidencia de
  cáncer de cérvix y próstata, embarazos a temprana
  edad,      consumo de alcohol y sustancias
  psicoactivas y la presencia de violencia
  intrafamiliar y abuso.
•   Garantizar atención en veredas a toda la población que lo requiera.
•   Mejorar condiciones de aseguramiento de la población, propiciando el acceso a 2.000 nuevos
    afiliados al régimen subsidiado
•   Realizar las gestiones pertinentes para lograr la descentralización en salud.
RESULTADOS EN SALUD AÑO 2008
•   Salud Publica:
    Ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas: Con una cobertura de 2000 personas
    con programas de: Salud Sexual y Reproductiva, Salud Mental, Prevención del Riesgo en
    el ámbito familiar, Atención integral de Enfermedades Prevalentes de la primera
    infancia, Nutrición y Plan Ampliado de Inmunización.

•   Cogua sana
    En ejecución convenio con el Hospital San Juan de Dios de Zipaquirá, para prestar el
    servicio en el sector rural del municipio y en el centro de salud con horario extendido de
    lunes a domingo.

•   Régimen subsidiado
     Ampliación de la cobertura de este régimen en 1511 nuevos cupos que corresponden al
    75% de la meta total del cuatrienio.
    Seguimiento y control a los contratos de régimen subsidiado, mediante interventoría
    externa y fortalecimiento de la junta de usuarios de régimen subsidiado.
    Depuración de bases de datos. Actualización de información sobre liquidación de
    contratos de régimen subsidiado de otras vigencias para la actualización y depuración de
    cartera.
RESULTADOS SALUD AÑO 2008
•   Calidad del servicio

    Asignación de la persona encargada de las acciones de Salud
    Pública, lo que permitirá retomar el control en alimentos,
    establecimientos públicos, control de vectores, entre otros.
    Seguimiento a la prestación del servicio y al régimen subsidiado y
    contributivo.
    Formulación del Plan Territorial de Salud, aprobado por el Concejo
    Municipal y entregado a Secretaría de Salud departamental.

• Salud oral
    Desarrollo Programa de Salud oral, con una cobertura de 5.000
    beneficiarios (estudiantes de las instituciones educativas públicas y
    privadas, de los once hogares comunitarios del municipio y niños de
    las veredas participantes en los diferentes consejos comunales).
BIENESTAR SOCIAL
Nuestras METAS:
• Aumentar     cobertura con
  programas sociales a población
  vulnerable             (población
  discapacitada y con problemática
  de aprendizaje), jóvenes, mujeres
  y adulto mayor.

• Mejorar condiciones de vida de la
  población adulta mayor. EL 40%
  de los adultos mayores se habrán
  reeducado para mejorar sus
  condiciones emocionales y de
  salud.
LOGROS 2008 – BIENESTAR SOCIAL
Atención población vulnerable
   POBLACION CON DISCAPACIDAD: Fortalecimiento de la atención en el Centro de Vida
   Sensorial con cuatro profesionales: terapeuta física y ocupacional, fonoaudióloga,
   optómetra y educadora especial.
   Apoyo económico al CENDEC para la atención de población discapacitada.

Abuelos felices y preparados para la vejez

  Contrato con el hogar geriátrico “San Martín de Loba” en Zipaquirá. En el momento el
  municipio subsidia la permanencia en este lugar de 4 abuelos en estado de abandono.
  Apoyo económico al “Hogar Día” para la atención de adultos mayores.
   Aumento de cobertura del programa satélite para adultos mayores en las veredas y el
  área urbana. Atención de 286 abuelos, dos veces a la semana en cada sector o vereda, con
  el grupo interdisciplinario y a través de actividades lúdicas y recreativas con los abuelos
  beneficiarios. Dos paseos con todos los gastos pagos y evento deportivo inter veredal, en
  coordinación con la gerencia de deportes.
Atención de la familia.

 Desarrollo del programa “Familias en Acción” con un
  cubrimiento de 258 familias en la actualidad, y la
  incorporación de la estrategia JUNTOS y del programa
  “ReSA”.
 Apoyo a la población desplazada, certificada por Acción
  Social y la Personería municipal, con atención primaria
  humanitaria e incorporación a proyectos productivos y de
  subsidios en salud y educación.
 Apoyo a hogares comunitarios y programa clubes juveniles,
  con recursos económicos del municipio y del ICBF.
 Fortalecimiento de actividades culturales, deportivas, y
  recreativas, como medio para disminuir problemática en
  violencia intrafamiliar..
                SECTOR CULTURA
NUESTRAS METAS

• Dotación de todos los centros culturales del municipio.
• Aumento de cobertura cultural al 100% en el sector rural.
• Afianzar en los integrantes de las juntas de acción comunal y
  comunidad en general la importancia de la cultura y sus
  potencialidades, a través de actividades integradoras de orden
  lúdico y cultural.
• Establecer el plan de cultura ciudadana
• Fortalecer la identidad cultural municipal, mediante la difusión
  de la memoria histórica del municipio (monografía actualizada).
RESULTADOS CULTURA 2008
Dotación centros culturales

- Adquisición de 5 calentadores para uso en espacios abiertos donde se requieran
   o realicen actividades artísticas.
 - Entrega de equipos de sonido, sillas y video beam a las juntas de acción
   comunal (para los centros culturales rurales) y las instituciones educativas
   participantes en el “Primer Carnaval del Mohán” y en el programa “Lo que los
   nuestros hacen”, como incentivo a su integración y participación en estos
   eventos.
Cobertura cultural
- Presentación artística en los consejos comunales desarrollados en todas las
   veredas del municipio.
- Fortalecimiento de la descentralización de las escuelas de formación artística,
   así: Danzas en Paramo Alto, Casablanca, Rodamontal, La Chapa, El Mortiño y
   Rincón Santo; Artes plásticas en El Olivo, Cardonal, Susagua y La Chapa;
   Teatro en La Plazuela y El Altico y Música en El Mortiño.
                                RESULTADOS CULTURA 2008

- Desarrollo de escuelas de formación artística en el área urbana:
  Danzas (infantil, prejuvenil y juvenil), Artes plásticas (niños y
  adultos), Teatro (infantil y juvenil), Música – coros (infantil y juvenil)
  y Música – populares (grupo base e iniciación).
- Celebración día del niño en las diferentes veredas y sectores del
  municipio, por medio de recreación, presentación artística y entrega
  de dulces y refrigerio.
- Participación de la escuela de teatro y del grupo de danzas de la
  casa de la cultura en actividades culturales del orden departamental
  como la semana cultural y el aniversario de Simijaca, Festival
  Nacional de Bandas La Vega 2008, Concurso de comparsas Villeta
  2008 (primer puesto para la escuela de teatro), Semana cultural La
  Calera 2008 y aniversario de Subachoque.
                                       RESULTADOS CULTURA 2008

- Participación de grupos de música popular en el VIII Festival del
  Rodamonte y en las semanas culturales de La Calera, Guasca y
  Sutatausa.

- Participación de las bandas marciales de las instituciones educativas
  del municipio en diferentes actividades de este tipo: I. E. D El Altico
  concurso nacional de bandas Tocancipá 2008; I. E. D La Plazuela
  concurso Departamental de banda Pacho 2008; I. E. D Las Villas
  concurso nacional de bandas Viterbo – Caldas (primer puesto),
  Departamental de bandas Sopó 2008 (tercer puesto), y semana cultural
  de Sutatausa.
Calidad cultural
- Realización de la octava versión del Festival del Rodamonte “Cogua 404
  años”. Dentro de los aspectos a destacar; desarrollo de diversas
  actividades, calidad y trayectoria artística de los grupos invitados,
  nutrida y activa participación de la población del municipio en
  actividades particulares como el Primer Carnaval del Mohán.
                              RESULTADOS CULTURA 2008
Cultura ciudadana
- En elaboración propuesta pedagógica para la presentación e implementación
  del proyecto de “cultura ciudadana”, el cual involucra instituciones
  educativas, juntas de acción comunal y comunidad en general.

Mejoramiento de la calidad de vida
- Compra de instrumentos, accesorios, chaquetas institucionales y dos juegos
   de camisetas para la banda municipal de mayores.
 - Participación de la Banda municipal de mayores en el Concurso
   Departamental de Bandas Villeta 2008 (segundo puesto), en el Concurso
   Nacional Anapoima 2008 y en la semana cultural La Calera 2008.
 - Creación de la banda municipal infantil. Asignación de espacio físico para
   realización de ensayos y adquisición de 15 instrumentos de viento y set de
   percusión. En la actualidad está integrada por 35 niños, entre los 8 y 14 años
   de edad.
 - Implementación de estrategias para fortalecimiento y aumento del número
   de usuarios en la biblioteca municipal, el centro de informática juvenil y la
   ludoteca, como la oferta de talleres de formación permanente, el
   desplazamiento de niños de las veredas a estos tres lugares y la ampliación
   del horario de atención. En el caso de la biblioteca municipal (noche y fines
   de semana) y del centro de informática juvenil (sábados).
                                          RESULTADOS CULTURA 2008




Recuperación de la memoria histórica y cultural del municipio


 Inicio del programa “Conociendo mi territorio” con las
  instituciones educativas públicas y privadas del municipio.
  Recorrido con niños y jóvenes, por las veredas de
  Barroblanco, Quebrada Honda y Paramo Alto hasta la
  reserva forestal.
     SECTOR RECREACION Y DEPORTES
NUESTRAS METAS:


• Garantizar y aumentar el acceso al deporte y la sana
  recreación a través de la descentralización de todas las
  escuelas de formación deportiva.
• Incentivar la práctica del deporte mediante la
  realización y participación de toda la población en
  eventos deportivos.
• Capacitar al 100% de los alumnos de la especialidad de
  recreación y deporte del Colegio Las Villas.
                   RESULTADOS 2008
Deporte formativo

• Contratación de 14 instructores en diferentes disciplinas deportivas.
• Inicio de la descentralización deportiva con 5 escuelas de formación:
    Taekwondo, Futbol, Futsal, Baloncesto y Atletismo en las veredas del
    Mortiño, El Altico y La Plazuela.
•   Multiplicación de la participación de alumnos en las escuelas de
    formación deportiva.
•   Realización de los juegos intercolegiados con siete colegios del
    municipio.
•   Proceso contractual para la compra de prendas deportivas para escuelas
    de formación deportiva y juegos intercolegiados.
•   Participación en la fase zonal de los juegos intercolegiados, realizada en
    el municipio de Cajicá, con más de 100 alumnos de los colegios de
    nuestro municipio. Clasificación a la final departamental en ajedrez y a
    la final nacional en atletismo.
                                        RESULTADOS DEPORTES 2008

• Campeonato zonal nacional de juegos intercolegiados con la
    Participación de los departamentos de Cundinamarca, Tolima,
    Santander y Boyacá.
•   Encuentros infantiles con los jardines de municipio.
    Comprendieron: campeonato de fútbol, carreras en triciclos,
    encostalados, polimotor, caballitos, pista de espuma, entre otros.
•   Desarrollo del día blanco en el complejo deportivo municipal y
    participación de nuestra población discapacitada en otros
    municipios en conmemoración del mismo día.
•   Compra de balones para las escuelas de formación y de
    implementos para dotación del complejo deportivo.
•   Realización de los juegos para la tercera edad, con participación
    de abuelos de las veredas y la zona urbana.
•   Adquisición de piso sintético para el coliseo multifuncional del
    complejo deportivo por gestión ante Coldeportes Nacional.
    Instalación del mismo el pasado mes de septiembre para el zonal
    nacional de juegos intercolegiados de Voleibol.
                                            RESULTADOS DEPORTES 2008

Calidad deportiva

• Organización y desarrollo de otros certámenes deportivos de
  carácter municipal y departamental: Primera Valida de ciclismo
  de la “Copa Cundinamarca 2008”, la carrera atlética campesina,
  dos ciclo paseo, las fases municipal y zonal del campeonato
  Nacional Poni Fútbol, el campeonato departamental de
  atletismo categoría infantil, el primer campeonato abierto de
  TaKraw, los juegos escolares y las olimpiadas comunales. Para
  estas últimas se presentó un proyecto de cofinanciación a la
  Gobernación de Cundinamarca, recibiendo $6.000.000 para el
  juzgamiento.
• Apoyo directo a los equipos del municipio en diferentes
  disciplinas, a través del pago de las inscripciones a los diferentes
  campeonatos o válidas. Es el caso de los equipos de futsal, futbol,
  voleibol, Taekwondo y Atletismo, y del equipo de ciclo
  montañismo que cuenta también con transporte y refrigerio.
                                    RESULTADOS DEPORTES 2008
• Organización y desarrollo de actividades recreativas y
  deportivas en el marco del VIII Festival del Rodamonte:
  Campeonato departamental de ciclo montañismo en la
  modalidad de relevos y Cross country; presentación de
  motocross categoría Freestyle con Tatan Mejía y el Pollo
  Restrepo (dos de los mejores pilotos del país en esta
  modalidad); Festival de porras con 13 delegaciones y la
  presentación de 8 paracaidistas.
• Implementación de seguridad en el complejo deportivo,
  por medio de personal especializado que garantiza por
  consiguiente tranquilidad y organización durante los
  diferentes eventos y programas
              SECTOR VIVIENDA
Nuestras METAS:

• Disminuir    el déficit cualitativo de vivienda. 210
 hogares más en Cogua podrán vivir en condiciones
 más dignas (con agua, piso digno y conexión a
 alcantarillado).

• Disminución déficit cuantitativo de vivienda. El 20%
 de la población que vive en hacinamiento mejorará sus
 condiciones habitacionales.
                RESULTADOS 2008
Mejoramiento de vivienda

• Elaboración, inscripción y aprobación de proyecto de
  “vivienda saludable” ante el Ministerio de Ambiente,
  Vivienda y Desarrollo Territorial, logrando la asignación de
  46 subsidios para el mejoramiento de condiciones de
  saneamiento básico y de vivienda urbana. Estos subsidios
  se aplicaran a partir del mes de febrero de 2009, con
  acompañamiento de la Sociedad Colombiana de
  Arquitectos (SCA).
• Armonización y actualización de los diseños eléctricos y de
  tratamiento de aguas residuales del proyecto de Vivienda
  de Interés Social “Ojo de Agua”. Depuración del listado de
  beneficiarios y elaboración del reglamento de copropiedad
  para la entrega de la solución de vivienda a estos
  beneficiarios.
                                         RESULTADOS VIVIENDA 2008

Construcción de vivienda nueva

• Construcción de las obras de urbanismo y gestión ante
  FONVIVIENDA         y SEGUROS DEL ESTADO para la
  construcción de las 47 viviendas que fueron objeto de
  subsidio por parte de FONVIVIENDA, correspondientes al
  proyecto “Portales de Rodamonte”. Se estima la entrega de
  estas viviendas en el mes de febrero de 2009.
• Selección de 131 beneficiarios que aplican al subsidio para
  compra de vivienda nueva. Resultado de un trabajo
  conjunto con las Cajas de Compensación Familiar, en
  especial con CAFAM.
INFRAESTRUCTURA
              VIAS




        SERVICOS PUBLICOS




        INFRAESTRUCTURA
          INSTITUCIONAL
                SECTOR VIAS
Nuestras METAS:

• Mejoramiento de la malla vial veredal
• Mantenimiento del 100% de la malla vial urbana,
  con señalización y andenes para la gente.
• Mejorar conectividad y circulación de peatones.
• Optimización en un 70% del parque automotor del
  municipio.
              RESULTADOS 2008
Mejoramiento malla vial veredal


• Mantenimiento de 97.86 Kilómetros de vías rurales, que
  comprende: rehabilitación de vías en estado de emergencia;
  ampliación de vías, retiro de sobrantes, implementación de
  alcantarillas, recebada y compactada de las mismas y
  desarrollo de la primera fase del proceso de imprimación y
  pavimentación correspondiente a la ampliación de la malla
  vial pavimentada.
• Para el proceso de mantenimiento se encuentra en
  legalización Convenio con el Instituto Nacional de Vías
  (INVIAS) y la Gobernación de Cundinamarca
                               RESULTADOS INFRAESTRTUCTURA VIAL 2008


Calidad de la malla vial urbana
• Adecuaciones a la red hidráulica y sanitaria, y ejecución de la
  pavimentación y andenes en el proyecto de vivienda “Portales de
  Rodamonte”.
  Construcción de pompeyanos (con sus respectivas señales
  verticales) frente a la Institución Educativa Departamental Las
  Villas y el Colegio Cooperativo.
• Reparcheo en el barrio Ospina.

Mejoramiento de maquinaria existente en el municipio
• Adquisición de dos volquetas y un compactador dobletroque
  marca RAMONERRE y puestas en funcionamiento.
• Capacitación a los operadores asignados para el manejo de los
  mencionados equipos.
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
• Programas establecidos y resultados 2008:
Educación para todos
• Mantenimiento de las Instituciones Educativas de:
  Barroblanco; Las Villas, sede principal; Patasica y El
  Olivo, e Implementación de seguridad para las
  Instituciones del municipio de Cogua.          En los
  próximos días se realizará mantenimiento de las
  Instituciones Educativas Departamentales (IDE): Pos
  primaria Las Margaritas, sede antigua; Rinco Santo;
  La plazuela, sede antigua; Paramo Alto; Cardonal y
  Rodamontal.
                LOGROS 2008
Calidad en la formación media, vocacional y técnica
  Contratación para inicio de obras en el término de esta
  vigencia 2008, los siguientes proyectos:
• Estudios, diseños, construcción y ampliación de la
  institución educativa El Mortiño.
• Estudios, diseños y construcción del centro de inducción
  tecnológica de la institución educativa El Altico.
• Estudios, diseños, construcción aula múltiple y ampliación
  del restaurante escolar de la institución educativa Las
  Villas.
• Estudios, diseños, construcción y terminación del bloque
  de aulas y laboratorios de La Plazuela y Las Margaritas
Calidad en la formación de la primera infancia

 Elaboración de diseños para la construcción del centro de
 atención a la primera infancia

 Contratación para inicio de la construcción en el próximo
 año del jardín infantil para la primera infancia.
INFRAESTRUCTURA CULTURAL
 Adecuaciones en el centro cultural urbano (casa de la
  cultura).
 Adecuaciones en el centro cultural de El Cascajal.
 Se encuentra en etapa precontractual las reparaciones
  locativas de la Concha Acústica.
  INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Mantenimiento preventivo de escenarios
 deportivos

• Adecuaciones para el complejo deportivo urbano en
  etapa contractual y para ejecución próxima
• Adecuaciones Unidad deportiva Patasica
• Reposición de tres parques infantiles: Casa Blanca; IED
  Las Villas, sede Rafael Pombo y Cardonal.
• Mantenimiento de otros parques infantiles: San José;
  Las Villas, sede P/pal; La Chapa y El Olivo.
                                    INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Calidad y diversidad en la infraestructura deportiva

• Elaboración del proyecto construcción unidades deportivas
  de El Olivo y Rodamontal.

• Firma y legalización del convenio con ACCION SOCIAL
  para construcción unidad deportiva El Olivo. Adquisición
  de predio en este sector para iniciar dicha construcción y
  contratación de la obra civil.

• En etapa contractual las reparaciones locativas de Casa
  Blanca y la adecuación, mejoramiento y mantenimiento
  general de la unidad deportiva de Quebrada Honda.
EJE ECONOMICO AMBIENTAL Y TURISTICO

           Sector Agropecuario

          Sector Medio Ambiente

              Sector Turístico
       SECTOR AGROPECUARIO
Nuestras METAS:
 Institucionalizar la Unidad Agrícola Familiar (UAF)
  veredal e impulsar la productividad rural y la
  tecnificación del 100% de las huertas caseras para
  incentivar la auto sostenibilidad de las familias
  campesinas.
• Activar la productividad. Reducir como mínimo en un
  60% la población que es dependiente, aún siendo
  económicamente activa.
     LOGROS SECTOR AGROPECUARIO 2008
Mejoramiento de la productividad

 Convenio de seguridad alimentaria “RESA”. Firmado y en
  ejecución con aportes de la Alcaldía municipal (30
  millones), Acción Social, Gobernación de Cundinamarca y
  Fedepapa (90 millones) para un total de $120.000.000. Tres
  grandes eventos de capacitación y 500 familias beneficiadas
  de todas las veredas del municipio. Firma de convenio con
  el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 523
  participantes.
 Estudiantes capacitados y graduados en informática básica,
  manejo de hato lechero, limpieza facial y maquillaje,
  instalaciones agropecuarias, manipulación de alimentos y
  ecoturismo. En la actualidad está estudiando un grupo de
  115 personas, así: 65 técnicos en agroindustria, 25
  tecnólogos en producción pecuaria y 25 salud pública.
                            LOGROS SECTOR AGROPECUARIO 2008
• Apoyo en la creación de asociaciones y micro empresas
 legalmente constituidas y ofertando productos. Asociación
 “Surco y Telar” y micro empresas “La dulzura de Paty” y
 “Aromáticas Iván”.

• Convenio con Universidad Militar Nueva Granada para
 desarrollo de proyecto sobre fertilización orgánica de
 hierbas aromáticas (desarrollo abono bocashi y estudio de
 suelos). Selección de 2 parcelas demostrativas en
 Rodamontal y Ojo de Agua.

• Presentación y consecuente aprobación de proyecto de
 fortalecimiento familiar y comunitario ante la Comunidad
 Europea, a través de la Asociación “Manos Amigas”.
 Aprobación de $120.000.000.
                           LOGROS SECTOR AGROPECUARIO 2008
• Asistencia técnica a pequeños y medianos productores
  del municipio. Prestación del servicio técnico
  permanente a 450 personas.
• Capacitación rural en huerta casera, producción de pollo
  de engorde y gallina ponedora, buenas prácticas
  agrícolas, empresarismo y asociatividad mediante la
  implementación del programa “La UMATA en mi
  vereda”. 120 habitantes capacitados hasta el momento, de
  las veredas La Chapa, Rodamontal y Barroblanco.
• Desarrollo de otras actividades de carácter técnico y
  asistencial como el mejoramiento de praderas (alquiler
  tractor, 680 predios intervenidos), la activación de la
  Junta defensora de animales (145 caninos y felinos
  esterilizados en las veredas) y embellecimiento y ornato
  (adecuación, limpieza y poda de plantas en las vías y
  parques del municipio).
                    LOGROS 2008
Fortalecimiento comercial

• Adecuación y mejoramiento plaza de mercado municipal.
• Instalación del mercado ganadero. Realización de 12
    mercados ganaderos con promedio de 120 personas
    participantes en cada mercado.
•
• Reuniones con empresas del sector para definición de
    factibilidad y consiguiente inicio de la implementación del
    Parque Industrial del municipio.
                  SECTOR TURISMO
Fortalecimiento turístico.

• Realización del diagnóstico del sector turístico del municipio. Entre
  otras cosas comprendió el inventario de las posadas turísticas
  existentes en el municipio y la identificación de otros posibles sitios de
  interés, con cada uno de los cuales se iniciará el proceso de valoración
  con la metodología del viceministerio de turismo.
• Realización de encuestas en los sitios de mayor afluencia de turistas
  como los piqueteaderos, el Foyer de Charitte, el Parque y la Represa del
  Neusa, con el fin de conocer la motivación y percepción de los turistas
  sobre la atención y servicio recibido en estos lugares.
• Recolección de 135 encuestas con igual número de prestadores de
  servicios (restaurantes, panaderías, cafeterías, tiendas, misceláneas,
  montallantas,      estación    de    servicios,    establecimientos     de
  comunicaciones, etcétera), ubicados en el corredor turístico. Definición
  posterior de los servicios y productos ofrecidos al turista.
                                   Sector turismo 2008

 Visitas a los posibles sitios que pueden prestar
  hospedaje rural turístico. Identificación de 12
  ubicados en las veredas de Barroblanco, Cardonal,
  Patasica, La Plazuela y El Olivo.
 Reuniones con el SENA, la Cámara de Comercio,
  Fenalco, el Consejo Regional de Competitividad,
  los operadores turísticos municipales y la
  Asociación “Manos Amigas”, para desarrollar
  proceso de promoción y divulgación de nuestros
  atractivos en la parte turística.
            SECTOR AMBIENTAL
Protección de las fuentes hídricas

 Elaboración del “Plan de Acción Ambiental Forestal”
 Compra de 63.7 hectáreas de reserva en la vereda
  Rodamontal.
 Inscripción proyectos ante la Corporación Autónoma
  Regional (CAR). Cuatro convenios firmados sobre:
  Unidades sanitarias, Adecuación Rio Neusa y afluentes,
  Compra de predios y Proyecto Checua.
 Desarrollo del Cuarto “Encuentro en la Montaña”, en el
  marco del pasado Festival del Rodamonte.
                                        Sector ambiental 2008

 Realización convenio con la mencionada asociación para
 inicio del proceso, mediante la promoción de la actividad
 de artesanos y prestadores de servicios del municipio, a
 través de free press en medios de comunicación de
 cubrimiento nacional.

 Creación del Consejo municipal de turismo; ente asesor de
 las políticas municipales en este sector, que tendrá un papel
 esencial en la fase de formulación del plan sectorial de
 turismo.
               LOGROS 2008
Embellecimiento paisajístico con corredores
ecológicos y biológicos

 Contemplación de este programa dentro del “Plan de
 Acción Ambiental Forestal”, y consecuente desarrollo
 del mismo, mediante la definición de acciones
 concretas como el establecimiento de señalización en
 las veredas y de mensajes concretos en materia
 ambiental
EJE INSTITUCIONAL
          EJE INSTITUCIONAL
Nuestras METAS:
• Reducir en un 40% el índice de delitos registrado en el
  municipio y aumentar el intangible de seguridad.
• Entrenar a la comunidad en atención y prevención de
  desastres.
• Disminuir la inconformidad de la comunidad frente a
  la falta de presencia oportuna de las autoridades
  municipales.
• Sistematización de todos los programas y proyectos
  institucionales y modernización de las instalaciones
  locativas
                               Eje institucional – Metas 2008
• Incrementar el desempeño laboral, la eficiencia y los
  niveles de satisfacción de los funcionarios.
• Proporcionar a la comunidad Coguana un grupo de
  funcionarios cada vez más eficiente y capacitado,
  conforme a la normatividad vigente.
• Cumplir la ley de infancia y adolescencia en lo
  referente a hogares de paso y hogares sustitutos
  Estabilizar los ingresos del municipio y generar cultura
  de pago y fuentes de recursos
              LOGROS 2008
 Cogua segura y pacífica :
 Conciliación procesos contractuales
 Fortalecimiento comunitario:
 Atención oportuna a la comunidad
 Hacia una administración moderna y
  gerencial
 Bienestar social laboral
 Fortalecimiento institucional
 Fortalecimiento de las finanzas municipales

				
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posted:11/16/2011
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